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老師 幫忙看一下資產(chǎn)負(fù)債表為什么不平?

老師     幫忙看一下資產(chǎn)負(fù)債表為什么不平?
2021-03-16 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-16 17:16

您好 可以把科目余額表截圖看看嗎

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快賬用戶7379 追問 2021-03-16 17:18

老師 已發(fā)送 可以看到嗎

老師   已發(fā)送   可以看到嗎
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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:21

您期間損益科目沒有結(jié)平啊

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快賬用戶7379 追問 2021-03-16 17:23

謝謝老師 老師你是從哪里看出來的 麻煩指導(dǎo) 我還不太會看財務(wù)報表

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:24

科目余額表上啊 管理費(fèi)用之類的 一眼就看見了啊

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快賬用戶7379 追問 2021-03-16 17:27

明白了 損益類科目借貸方要平 那請問老師 我的庫存現(xiàn)金這里是負(fù)的 這正常嗎

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快賬用戶7379 追問 2021-03-16 17:27

貨幣資金這里

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:42

不正常的 不可能是負(fù)數(shù)的

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快賬用戶7379 追問 2021-03-16 17:42

那這是哪里出了問題

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:42

支出大于收入了 庫存現(xiàn)金是是給單位的

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快賬用戶7379 追問 2021-03-16 17:50

這筆業(yè)務(wù)是這樣發(fā)生的:公司要充油卡 我們法人把現(xiàn)金給我 我又存到公戶了 然后從公戶充值的油費(fèi)

這筆業(yè)務(wù)是這樣發(fā)生的:公司要充油卡    我們法人把現(xiàn)金給我    我又存到公戶了       然后從公戶充值的油費(fèi)
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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:53

那法人給您現(xiàn)金 您做分錄了么

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快賬用戶7379 追問 2021-03-16 17:53

沒有做 應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:54

借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-法人

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快賬用戶7379 追問 2021-03-16 17:55

好的 知道了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-16 18:06

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 可以把科目余額表截圖看看嗎
2021-03-16
你好!和你的科目余額表核對一下,看看呢李對不上,月末損益都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2020-09-29
您好。不包含本年利潤金額,需要補(bǔ)充
2021-07-14
損益類科目不應(yīng)該有余額,你要先結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬以后再出具報表
2022-06-13
你好,你損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)平,主營業(yè)務(wù)收入和主營成本期末是沒有余額的
2022-06-15
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