你好不可以抵扣增值稅的。
公司為員工購買的意外保險(xiǎn)的專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?
請(qǐng)問老師,公司為員工購買的雇主、意外保險(xiǎn)開進(jìn)來的專票可以抵扣嗎?
請(qǐng)問公司給員工購買的團(tuán)體保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)能不能進(jìn)項(xiàng)抵扣?
公司為員工購買的團(tuán)體意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
老師,就是公司購買車輛保險(xiǎn)和員工意外險(xiǎn)所開的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
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請(qǐng)問選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表如何填寫?
如果把23年預(yù)付的管理費(fèi)計(jì)入到其他收入中。到第2年結(jié)算管理費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬?
請(qǐng)問老師去年成立的公司需要做工商年報(bào)嗎?
我公司一職工,有兩處工資申報(bào)收入,現(xiàn)在在做匯算清繳時(shí),稅務(wù)局查到社保扣除超限額了,對(duì)方單位不配合提供證明。現(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報(bào),這在個(gè)稅系統(tǒng)怎么操作?
老師,那些都是我們的業(yè)務(wù),科目應(yīng)付賬款可以嗎
貿(mào)易型出口公司,請(qǐng)問出口退稅,進(jìn)項(xiàng)100萬貨物,賣出100萬,HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營用的短期借款利息用啥科目
銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別呢?
為什么不能抵扣呢?不能抵扣在賬務(wù)處理上怎么做分錄呢?
你好,這個(gè)屬于福利費(fèi)的福利費(fèi),不允許抵扣增值稅的。
怎么做分錄呢?
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款 選擇不抵扣勾選價(jià)稅合計(jì)來做賬。 不抵扣勾選,這個(gè)是在勾選平臺(tái)里面操作。
我看以前那個(gè)會(huì)計(jì)把公司為員工購買意外保險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)都做了抵扣,如果我不做抵扣,老板會(huì)不會(huì)說我
你跟他說這個(gè)不允許抵扣的。
那以前會(huì)計(jì)做了抵扣的要不要把賬調(diào)回來
建議你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)有什么后果?
多抵扣了增值稅,少交了稅款。