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Q

老師,比如上個月的工資我多計提了,這個月要調(diào)我要怎么調(diào)呢

2021-03-16 12:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-16 12:46

您好,借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)。

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快賬用戶6341 追問 2021-03-16 12:49

不用以前調(diào)整損益科目吧

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齊紅老師 解答 2021-03-16 12:57

不是上個月? 你跨年了?

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快賬用戶6341 追問 2021-03-16 12:58

我看我們同事用的就是這個科目,就是上個月的

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齊紅老師 解答 2021-03-16 12:59

跨年涉及損益科目才用以前年度損益調(diào)整沒有不需要用。

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您好,借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)。
2021-03-16
你好,這個要少計提,少發(fā)工資,可以沖減多計提的,負數(shù),借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬--工資,
2020-10-12
你好,我上個月多計提了一個員工的工資,沖銷多計提的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:管理費用等科目 如果個人所得稅也多計提了,也需要沖銷的
2020-09-14
這個月的工資少計提399就可以了
2020-09-21
可以補計提的。 借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2021-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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