你好 不包括稅金的? 你好。不包括的。所得稅是根據(jù)上面的收入減成本費(fèi)用稅金的來的。
老師,個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得匯算時(shí),成本費(fèi)用項(xiàng)里面的稅金包含哪些呢
你好老師,我想問一下申報(bào)企業(yè)所得稅表里面的,營業(yè)收入和營業(yè)成本是包含哪些,營業(yè)收入包含營業(yè)外收入金額嗎,營業(yè)成本包含期間費(fèi)用金額嗎
老師,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅,里面的收入總額包含營業(yè)外收入嗎?還有成本費(fèi)用里面包含營業(yè)外支出?
老師個(gè)體工商戶年度匯繳成本費(fèi)用里面的稅金包括哪些?經(jīng)營所得稅能扣嗎
老師,所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)成本包含哪些呀,我們只有費(fèi)用,沒有直接成本,這項(xiàng)要填嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
這里面的稅金
不包括這里的稅金,這個(gè)稅金是在稅金體現(xiàn)的?
我這期間有繳納附加稅稅和經(jīng)營所得稅也不填寫進(jìn)去嗎
按照?qǐng)?bào)表提示的,你有對(duì)應(yīng)的金額就填寫進(jìn)去。
繳納的增值稅要不要填進(jìn)去呢
增值稅不填寫,你按利潤表數(shù)據(jù)填寫。
之前提交的經(jīng)營所得填寫到那里呢
填寫在預(yù)交稅款那里。
這個(gè)表里面沒得預(yù)交稅款這個(gè)項(xiàng)目呢?我要不要直接把經(jīng)營所得填寫到稅金這個(gè)項(xiàng)目里面呢
應(yīng)該有已預(yù)繳的稅款你找一下。
這這樣的表
你好 在下面一行的已交稅款里那里? ?人名那一行?