你好 一般納稅人13% 10萬/1.13*13%
老師,請問下,如果公司買車20萬,抵扣了增值稅,然后再賣給個人10萬,是不是公司交10萬17%的增值稅
老師?請問公司購進車增值稅13的,是不是不管公司有沒抵13增值稅,如果公司再把這車賣給下家,是不是公司直接開13的增值稅給下家這個公司還是開給誰,然后下家再去二手車市場開發(fā)票銷售方是誰購貨方是誰,有點混了
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,月免征額是10萬元,本月公司車輛賣了10萬,正常收入9萬,請問這9萬的正常收入要交增值稅嗎?車輛賣的10萬元占用免征額嗎?
老師如果單位10萬買輛車,(巳抵扣13000元增值稅),賣給法人10萬,那企業(yè)要不要交增值稅?
請問公司之前買了一輛20萬的車,現(xiàn)在用不上了,10萬賣出,并開發(fā)票給別人,這10萬需要交增值稅嗎?我們是一般納稅人,稅點幾個點
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎