你好,這個不行設(shè)成專賬,一般是??顚S觅~戶,專門弄一個銀行賬戶記錄,然后有個底表記載每一筆資金情況
老師們好,我們公司申請了兩個專項,一個項目有政府專項撥款不需要自籌資金,另一個項目沒有專項撥款需要我們自籌資金,我們公司領(lǐng)導想用專項撥款作為自籌資金,最后的研發(fā)成果都是一樣的,這樣可以嗎?如果可以會計上怎么做賬務處理?如果不可以,請詳細解釋一下原因,謝謝!
老師你好!我農(nóng)業(yè)公司有一創(chuàng)新項目,總經(jīng)費預算1000萬,其中財政專項200萬,自籌800萬,現(xiàn)項目已進入尾聲,申請財政專項拔款,之前公司會計按平時做的賬,未專門針對此項目做賬,現(xiàn)在要做項目??顚S觅~怎么做?到時收到財政拔款是做專項應付款還是遞延收益?
我公司有專項資金收入,每一筆專項資金都是由不同時期的費用報銷單構(gòu)成的(公司先墊付財政后撥款),其中也有我公司的自籌部分。我想做成專賬,請問老師我應該怎么做呢?
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。收到和支付的時候都通過其他應付款-專項資金進行過度并最終沖銷成本。我想問一下,這個在年底匯算清繳的時候是不是都要相應的調(diào)減。尤其是應付職工薪酬,年底是不是要把沖銷了費用的相應部分調(diào)減處理呢?
國企單位之前都是正常運營自負盈虧,近幾年上級不讓有大量業(yè)務,只有有零星收入,目前為了維持公司正常運轉(zhuǎn),上級財政年初撥款維持公司運營,年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款—**項目 撥款使用時 借成本或者費用 等科目 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款 同時 借:專項應付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應付款—**項目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費用? 沖減管理費用哪個明細科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷的是什么?我不太理解
中級 機考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進去 怎么登錄
老師,后面那個手寫的是課上老師講的方法 這個答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個做筆記?老師,課堂上的這個方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務類嗎?
老師,銀行的客戶經(jīng)理找我對賬,怎么對啊
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補貼該怎么做分錄?
老手有財務分析報告PP模板嗎?
老師小規(guī)模開專票用交附加稅嗎
老師,原來是手工流水賬,沒有科目余額表,沒有分錄,現(xiàn)在要上軟件,該怎么建賬
老師,我們想成立一個小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開票,比如改造工程是9 個點,然后他收取我15個點的服務費,我再開給他1 或 3個點,那么他還需要繳納多少稅款
我公司開了一個一般戶,但是財政上只認我們的基本戶,這個也讓人很為難。前幾天省審計組的人要求我們帶相關(guān)的原始憑證給他們看,因為時期不一樣,一筆專項款涉及到了十幾本憑證,想到審計組的老師肯定不便于一張一張翻找,我就把憑證拆了,整理成一本帶去審計的。所以我就在想以后很定還有類似的檢查,我可不可以把他提出來單獨開個賬,把這些原始憑證單獨訂一本,以前公司正常做的那個賬用復印件代替。
單獨的賬想法是好,但是這個會讓對方覺得你們公司兩套賬,也很麻煩,
老師,請問那有什么辦法嗎?不然以后相關(guān)部門要看原始憑證我還得抱幾十本憑證去。
這個你可以復印裝訂到憑證中,這一本留在被查,單獨保管
整理出來的原件單獨留存保管嗎?
是的,保存好,以防檢查用
老師,你覺得有必要再開個賬嗎?
說實話,沒有必要的,而且還有風險
好的,我明白了。謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利