你好,這個不行設(shè)成專賬,一般是??顚S觅~戶,專門弄一個銀行賬戶記錄,然后有個底表記載每一筆資金情況
老師們好,我們公司申請了兩個專項(xiàng),一個項(xiàng)目有政府專項(xiàng)撥款不需要自籌資金,另一個項(xiàng)目沒有專項(xiàng)撥款需要我們自籌資金,我們公司領(lǐng)導(dǎo)想用專項(xiàng)撥款作為自籌資金,最后的研發(fā)成果都是一樣的,這樣可以嗎?如果可以會計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?如果不可以,請?jiān)敿?xì)解釋一下原因,謝謝!
老師你好!我農(nóng)業(yè)公司有一創(chuàng)新項(xiàng)目,總經(jīng)費(fèi)預(yù)算1000萬,其中財(cái)政專項(xiàng)200萬,自籌800萬,現(xiàn)項(xiàng)目已進(jìn)入尾聲,申請財(cái)政專項(xiàng)拔款,之前公司會計(jì)按平時做的賬,未專門針對此項(xiàng)目做賬,現(xiàn)在要做項(xiàng)目??顚S觅~怎么做?到時收到財(cái)政拔款是做專項(xiàng)應(yīng)付款還是遞延收益?
我公司有專項(xiàng)資金收入,每一筆專項(xiàng)資金都是由不同時期的費(fèi)用報銷單構(gòu)成的(公司先墊付財(cái)政后撥款),其中也有我公司的自籌部分。我想做成專賬,請問老師我應(yīng)該怎么做呢?
文旅企業(yè),主要營運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖愴?xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專項(xiàng)使用的資金。收到和支付的時候都通過其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金進(jìn)行過度并最終沖銷成本。我想問一下,這個在年底匯算清繳的時候是不是都要相應(yīng)的調(diào)減。尤其是應(yīng)付職工薪酬,年底是不是要把沖銷了費(fèi)用的相應(yīng)部分調(diào)減處理呢?
國企單位之前都是正常運(yùn)營自負(fù)盈虧,近幾年上級不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),上級財(cái)政年初撥款維持公司運(yùn)營,年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時 借成本或者費(fèi)用 等科目 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費(fèi)用? 沖減管理費(fèi)用哪個明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷的是什么?我不太理解
不表達(dá)匯兌損益嗎,涉及到外幣,用外幣付的
請問用外幣付海運(yùn)費(fèi)憑證怎么做?
申請表單功能在哪里了
外貿(mào)公司,有一筆內(nèi)銷業(yè)務(wù),沒開票,客人打美金到對公帳上應(yīng)該怎么處理?
老師你好,昨天有事沒來得及聽課,回放在哪里,我今天去聽
進(jìn)項(xiàng)200多個品,開進(jìn)來的單位是平方,但是銷項(xiàng)那邊單位必須開節(jié),能行嗎老師,
如何下載離線版出口退稅系統(tǒng),自己操作學(xué)習(xí)?都需要下載哪些軟件?流程是什么
老師,公司房租對公轉(zhuǎn)賬給另一個公司,不開票,開收據(jù)有什么風(fēng)險?
老師 我們是物流公司 請問一下我們之前買新車用了477141.32元,累計(jì)折舊有460838.99元,殘值有16302.33元,賣車買了30000元,那這樣的話要怎么入賬呢,這個30000元可以直接做收入的嗎 還是要減去殘值的呢
老師 我們公司是銷售公司,最近公司要辦公室要裝修,買了一批材料,開的專票,這個發(fā)票可以入賬嗎?麻煩老師詳細(xì)解答下,
我公司開了一個一般戶,但是財(cái)政上只認(rèn)我們的基本戶,這個也讓人很為難。前幾天省審計(jì)組的人要求我們帶相關(guān)的原始憑證給他們看,因?yàn)闀r期不一樣,一筆專項(xiàng)款涉及到了十幾本憑證,想到審計(jì)組的老師肯定不便于一張一張翻找,我就把憑證拆了,整理成一本帶去審計(jì)的。所以我就在想以后很定還有類似的檢查,我可不可以把他提出來單獨(dú)開個賬,把這些原始憑證單獨(dú)訂一本,以前公司正常做的那個賬用復(fù)印件代替。
單獨(dú)的賬想法是好,但是這個會讓對方覺得你們公司兩套賬,也很麻煩,
老師,請問那有什么辦法嗎?不然以后相關(guān)部門要看原始憑證我還得抱幾十本憑證去。
這個你可以復(fù)印裝訂到憑證中,這一本留在被查,單獨(dú)保管
整理出來的原件單獨(dú)留存保管嗎?
是的,保存好,以防檢查用
老師,你覺得有必要再開個賬嗎?
說實(shí)話,沒有必要的,而且還有風(fēng)險
好的,我明白了。謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利