你好,清算匯繳填表時(shí)工資薪金調(diào)增多了稅費(fèi),是導(dǎo)致補(bǔ)交了企業(yè)所得稅的意思?
清算匯繳填表時(shí)工資薪金調(diào)增多了稅費(fèi),怎么處理
老師,我的匯算清繳那個(gè)工資薪金105000這個(gè)表填錯(cuò)了,導(dǎo)致調(diào)增繳稅要怎么處理,可以修改不交稅嗎,賬載金額和實(shí)際金額填錯(cuò)了,導(dǎo)致調(diào)增了繳稅
匯算清繳發(fā)現(xiàn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)多計(jì)提多繳納超過(guò)了2% 怎么處理 是直接匯算清繳 調(diào)增嗎
匯算清繳時(shí),應(yīng)付職工薪酬表填寫(xiě)后,應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)為什么會(huì)調(diào)增呢,調(diào)增就要多交稅了
老師,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前年度的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表填錯(cuò)了的,怎么處理?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級(jí)科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒(méi)有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票,開(kāi)多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請(qǐng)問(wèn)老師一打開(kāi)開(kāi)票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶(hù)走私戶(hù)可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車(chē)險(xiǎn)的專(zhuān)票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫(xiě)的是車(chē)船稅74.7,合計(jì)金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢(xún)一下,不同名稱(chēng)的公司,但企業(yè)法定代表是同一個(gè)人,公司之間可以互開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調(diào)整2萬(wàn)填寫(xiě)A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存大100萬(wàn)的話,這種情況怎么處理
是的,這個(gè)年度有虧損的,現(xiàn)在年報(bào)時(shí)補(bǔ)交
你好,清算匯繳填表時(shí)工資薪金調(diào)增多了稅費(fèi),是導(dǎo)致補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
工資是稅前可以扣除的呀,為什么還會(huì)增加了
你好,那你所指的工資薪金調(diào)增多了,是什么原因呢
我是第一次填表么 ,填了納稅調(diào)整表工資薪酬,就這樣了。是不是不要填
你好,需要填寫(xiě)工資薪酬納稅調(diào)整表格,但是不一定必然調(diào)增應(yīng)納稅所得額的