您好 請問購進的時候進項稅額抵扣了嗎
老師 請問小規(guī)模納稅人外購禮品用于贈送客戶繳納增值稅嗎
老師,我們外購的產品用于贈送客戶,在增值稅報稅的時候需要報嗎?
老師,我公司給客戶送貨的時候會給客戶贈送樣品,贈送的樣品我們出庫的時候需要寫單價和金額嗎?我們只寫了數(shù)量
企業(yè)外購的產品贈送給客戶,走業(yè)務宣傳費,需要視同銷售交增值稅嗎
公司外購產品,銷售的時候作為附屬贈品,贈送客戶,賬務如何處理,需要繳稅嘛
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務公司D公司能夠提供勞務,所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
補計提以前工資怎么做賬,個稅申報了,也發(fā)了。但是計提少了,年報也是按計提申報的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負責幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費是計入成本好還是計入銷售費用好?
沒有抵扣
那不需要申報增值稅
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快