你好,具體是什么業(yè)務(wù)通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算呢??

老師我2月做了筆以前年度損益調(diào)整,那我在20年匯算清繳的時(shí)候要減?
我21年補(bǔ)繳20年所得稅 我做的以前年度損益調(diào)整 我在做匯算清繳的時(shí)候 需要納稅調(diào)增嗎
我公司22年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)22年報(bào)表錯(cuò)誤,23年的時(shí)候我做了以前年度損益調(diào)整,那么在23年匯算清繳時(shí)需要調(diào)整報(bào)表嗎
今年24年做的以前年度損益調(diào)整的憑證,那我在明年25年匯算清繳時(shí)候,這一筆要怎么?
老師,個(gè)人車輛租賃需要交哪些稅種,計(jì)稅基礎(chǔ)和稅率是多少
其他貨幣資金需要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)?
老師專用發(fā)票開了,稅款付了錢沒(méi)收到或者少了怎么辦啊
老師,小規(guī)模公司收到一家項(xiàng)目上移路燈的工程服務(wù)發(fā)票,怎么入賬
25年在職職工人數(shù)超過(guò)30人的企業(yè),安排殘疾人就業(yè)比例未達(dá)到1.5%的,明年需要繳納殘保金是嗎
老師,如果上個(gè)月出口退稅10000,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,那我這個(gè)月的附加稅是以出口退稅這個(gè)10000為基數(shù)計(jì)算附加稅,還是以這個(gè)月的銷項(xiàng)為基數(shù)算附加稅
老師,現(xiàn)在我們公司來(lái)做咨詢的老師或者審核的老師,他們的差旅費(fèi)呀。住宿費(fèi)呀這些是不是?都是計(jì)入到招待費(fèi)里面,進(jìn)項(xiàng)稅也不可以抵扣的。
小規(guī)模裝修公司,因代賬公司自2024.3份之后銀行賬戶就沒(méi)有做賬,現(xiàn)移交過(guò)來(lái),有好多未開票收入都未做賬,我做收入之后,沒(méi)有成本票,該怎么辦?暫估嗎?
老師,前會(huì)計(jì)把公司買的suv汽車折舊年限設(shè)為4年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,這種做法對(duì)嗎?需要更正嗎?如何更正?還是不更正也沒(méi)關(guān)系?畢竟現(xiàn)在固定資產(chǎn)都可以一次性扣除了
你好,請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,公司內(nèi)賬每月歸還銀行貸款是走費(fèi)用,還是走長(zhǎng)期借款???


老師剛剛問(wèn)您的一筆3萬(wàn)傭金費(fèi)用?
你好,匯算清繳之前取得發(fā)票,就不需要做調(diào)增處理的?
老師這是我剛剛問(wèn)的,我不明白了
我還沒(méi)有做20年的匯算清繳
你好,匯算清繳之前取得發(fā)票,就不需要做調(diào)增處理的? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
可是我之前不是問(wèn)了您,讓我做損益調(diào)整?
你好,跨年損益事項(xiàng),在2021年是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算啊 你在2020年已經(jīng)計(jì)入了銷售費(fèi)用核算了,匯算清繳之前取得發(fā)票,就不需要做調(diào)增處理,可以正??鄢?
那我現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候要減去這筆費(fèi)用?
你好,不需要減去這筆費(fèi)用,正常填寫抵扣就是了?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝