你好, 步驟如下: 做進項稅額轉出,開紅字信息表給對方。 對方給正確的藍字發(fā)票給你~ <解決請評分五分,學習是我們共同前進的動力~>
請問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
老師,已經(jīng)認證的發(fā)票,對方發(fā)現(xiàn)開錯了,我們要退回給對方開負數(shù)發(fā)票嗎?還是不用退,我們開紅字信息表給對方呢
老師您好,請問我們認證的發(fā)票,現(xiàn)在要退給對方,是我們開一個紅字信息表,到時候對方是不是開紅字發(fā)票給我們
老師,我們給對方開了專票,由于一些原因,對方?jīng)]給我們全額打款,對方認證了話,需要給我們開紅字信息表,我們開銷項負數(shù)給他,沒有認證的話,我們給開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票是吧?
請問老師,我們是購貨方,進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對方,對方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調整應該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調整其他應收款借方?
企業(yè)年度關聯(lián)交易業(yè)務往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領了生育津貼,男方還可以在我們公司申領嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費,登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分攤一筆筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務不多,感謝
老師,個人債務重組這種公司的賬務有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
他不開藍字發(fā)票了,這個直接作廢
他不給我們紅字發(fā)票嗎
同學你好, 你公司已經(jīng)認證這張進項發(fā)票了對嗎? 對方不可以直接作廢的。
我的意思是:我們開紅字信息表給對方,對方是不是應該開紅字發(fā)票給我們。不會再開藍字發(fā)票了,因為這張票不要了
同學你好, 如果這張票不要的話,確實不用再開藍字給你。 同時對方開完紅票之后應該郵寄一份給你單位留存。