你好,這個表跟你匯算清繳一起的
老師,年度2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個表是幾號前提交,里面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是直接按12個月份匯算清繳前的報表填入,還是匯算清繳后的數(shù)填入的
老師,電子稅務(wù)局匯算清繳時,還需要報一個財務(wù)報表的年報,我想問下這個里邊的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的金額不填12月份的?安匯算清繳的調(diào)增項目重新填嗎?
您好,老師!做匯算清繳那提交的所屬期1月到12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是直接看12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里面的數(shù)據(jù)嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表填寫是按照年度最后一個月的報表填寫的嗎
老師,企業(yè)年報中的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表是填寫匯算清繳調(diào)整后的數(shù)?還是之前月報(季報)利潤表和資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中填報的數(shù)?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,這個A類表的收入成本意思2020年的全收入,和全成本調(diào)整后的數(shù)字嗎,我那個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么填,不是按賬套里的數(shù)填嗎
是的,全年的數(shù)據(jù),報表就按照軟件填寫
好的,謝謝老師,那如果收入和成本有調(diào)整了,那系統(tǒng)原來的數(shù)和調(diào)整后的數(shù)是不一樣的,那這個邏輯怎么理解,怎么處理賬呢
你是年底有調(diào)賬導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致了嗎?
老師,我現(xiàn)在還沒做匯算清繳,沒做過,所以不太理解匯算清繳,比如年底時我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表已按賬套的打出來了也重新錄入了今年的期初,那如果我先在匯算清繳時比如我有5000的成本是沒票的,現(xiàn)在要減少成本怎加收入補(bǔ)稅是吧,那我現(xiàn)在調(diào)整后的成本和原來年底時的不一樣,那要怎么作賬呢,
還是說我就正常按去年的賬套錄期初,然后補(bǔ)交稅的就在2021年的賬套里用以前年度損益調(diào)整及結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤來錄張憑證就可以了
這個沒有成本發(fā)票不調(diào)整你賬務(wù)處理的。只做 損匯算清繳申報表調(diào)整
補(bǔ)稅用以前年度損益調(diào)整在21年
好的。謝謝老師
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快!