您好,首先您的問一下原來會(huì)計(jì)為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題,到底是表對(duì),還是賬務(wù)對(duì)
老師好,我剛接手兩家外賬,第一次做,之前的會(huì)計(jì)是自己的財(cái)務(wù)軟件做的賬,現(xiàn)在只發(fā)給我一份明細(xì)賬,請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么做賬?是根據(jù)科目余額表直接建12月份的賬嗎?10月份和11月份的還用建不?小規(guī)模,仨月報(bào)一次
7月份接賬目根據(jù)上一家財(cái)務(wù)公司給的數(shù)據(jù)接賬,啟用帳套后發(fā)現(xiàn)自己軟件的應(yīng)收等往來科目金額和他們給的最后一個(gè)月份財(cái)報(bào)不一致??颇坑囝~試算平衡的,請(qǐng)問要怎么調(diào),用的是金蝶k3標(biāo)準(zhǔn)版。
老師,請(qǐng)問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢,她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù),往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個(gè)銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機(jī)構(gòu))報(bào)稅的會(huì)計(jì)。而我在2020年10月份時(shí)在金碟公司購買了財(cái)務(wù)軟件,但并沒有做賬報(bào)稅,像這種情況下我會(huì)不會(huì)有什么財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會(huì)計(jì)并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做,請(qǐng)問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個(gè)人卡流水),請(qǐng)問一下:我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護(hù)自己?
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機(jī)構(gòu))報(bào)稅的會(huì)計(jì)。而我在2020年10月份時(shí)在金碟公司購買了財(cái)務(wù)軟件,但并沒有做賬報(bào)稅,像這種情況下我會(huì)不會(huì)有什么財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會(huì)計(jì)并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做,請(qǐng)問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個(gè)人卡流水),請(qǐng)問一下:我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護(hù)自己?
老師 收到緬甸人打進(jìn)基本戶的糧食干燥機(jī)定金18萬 怎么做賬 后面基本戶 又付給國內(nèi)廠家18萬定金 還有20萬尾款沒有付
公司沒有業(yè)務(wù),也沒有員工,個(gè)稅按零申報(bào),因沒有業(yè)務(wù)不做賬可以嗎?是否要發(fā)點(diǎn)工資給法人來做賬?
首次出口退稅要提交租賃發(fā)票,租賃發(fā)票可以是普票嗎
老師谷物加工企業(yè)有印花稅嗎?
老師,我家是一般納稅人,就是這么做分錄對(duì)不對(duì),來貨,借庫存商品借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,,,,當(dāng)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,下個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款?對(duì)么老師
老師,綜合打分法,78.4分,79.8分,54.2分,最終78.4分的中標(biāo),而不是79.8高分的中標(biāo),這個(gè)綜合打分法怎么才算是對(duì)的?
老師,請(qǐng)問刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費(fèi)后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
老師,進(jìn)價(jià)比賣出的高,結(jié)轉(zhuǎn)成本有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們報(bào)科小的話,我們是新公司,第一年收入為0,研發(fā)20萬,其中有個(gè)指標(biāo)研發(fā)占收入比要達(dá)到6%,那這種情況研發(fā)占比是0還是100%
老師這個(gè)表是測(cè)算的工會(huì)經(jīng)費(fèi)抵稅的數(shù)據(jù),麻煩老師幫忙看看對(duì)不對(duì)
科目余額表沒錯(cuò),我已對(duì)照我錄的期初數(shù)據(jù),他的是把應(yīng)付借方全部歸到預(yù)付,應(yīng)收貸全部歸到預(yù)收,他的也沒錯(cuò)呀。我的軟件就不一樣,是不是需要調(diào)整什么東西,
您好,那說明要么就是報(bào)表有問題