你好,你說金額指的是不含稅嗎,不是 價(jià)稅合計(jì)吧?借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入-40183.49 銷項(xiàng)稅額,-3616.51?
我公司是貿(mào)易公司,開具9個(gè)點(diǎn)的銷售負(fù)項(xiàng)普通發(fā)票,票面金額40183.49,稅金3616.51這個(gè)怎么做賬呢
老師,我建筑總公司,下面的一個(gè)項(xiàng)目部,銷項(xiàng)稅額是165137.61開的是9個(gè)點(diǎn),開出去發(fā)票總金額為2000000,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總金額為2000000,金額為194萬1747.58,稅額為58252.42,收到的是3個(gè)點(diǎn)。我這個(gè)月增值稅交多少?
老師,開票軟件里面開具發(fā)票類別里有兩個(gè)選項(xiàng),一個(gè)是普通類,一個(gè)是機(jī)動(dòng)車類,是選擇哪個(gè)開具呢?我們公司是生產(chǎn)電動(dòng)車的,要開銷售發(fā)票給外貿(mào)公司,外貿(mào)公司要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票辦退稅的。
我們國內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶開13個(gè)點(diǎn)票面發(fā)票,實(shí)際只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金。我的理解是,100天的貨物,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的話,應(yīng)該我們是沒有進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額,怎么做到可以只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金
建筑公司,3月開了一部分3個(gè)點(diǎn)簡易征收的專票,開了一部分9個(gè)點(diǎn)的普票,進(jìn)項(xiàng)票比較多,我該怎么選擇進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額,建議征收不能抵扣我知道,普票稅額能全額抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 我還要看稅負(fù)嗎 算稅負(fù)的話 是單算個(gè)點(diǎn)的 還是3個(gè)點(diǎn)9個(gè)點(diǎn)的都要算
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請問老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
是不含稅的,普票和專票紅沖是一樣的嗎
做賬的分錄是一樣的。
就是一般納稅人開普票的話銷項(xiàng)稅是可以抵扣?
是的,這個(gè)是可以抵扣的,你要取得的專票,專票是可以抵扣普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅的。
老師,剛問另一個(gè)老師說是不能抵扣呢?有點(diǎn)亂了
你這個(gè)不是取得普通發(fā)票就可以抵扣,
大部分普通發(fā)票是抵扣不了,專票才可以抵扣銷項(xiàng)稅額,。
你要是問你題目這個(gè),題目這個(gè)是銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),沖掉是銷項(xiàng)稅額藍(lán)字,
就是我自己開出去普票,收到其他公司的專票后是可以抵扣的我開出的普票的銷項(xiàng)稅額
是的,是的,是的,是的,一般納稅人話
增值稅申報(bào)表中存根聯(lián)明細(xì)沒有體驗(yàn)普票的銷項(xiàng)稅額怎么辦呢
這個(gè)對應(yīng)填寫進(jìn)去,你們這個(gè)對應(yīng)這個(gè)表可以自己填寫嗎,這個(gè)存根表,