你好,你說金額指的是不含稅嗎,不是 價(jià)稅合計(jì)吧?借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入-40183.49 銷項(xiàng)稅額,-3616.51?

我公司是貿(mào)易公司,開具9個(gè)點(diǎn)的銷售負(fù)項(xiàng)普通發(fā)票,票面金額40183.49,稅金3616.51這個(gè)怎么做賬呢
老師,我建筑總公司,下面的一個(gè)項(xiàng)目部,銷項(xiàng)稅額是165137.61開的是9個(gè)點(diǎn),開出去發(fā)票總金額為2000000,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總金額為2000000,金額為194萬1747.58,稅額為58252.42,收到的是3個(gè)點(diǎn)。我這個(gè)月增值稅交多少?
老師,開票軟件里面開具發(fā)票類別里有兩個(gè)選項(xiàng),一個(gè)是普通類,一個(gè)是機(jī)動(dòng)車類,是選擇哪個(gè)開具呢?我們公司是生產(chǎn)電動(dòng)車的,要開銷售發(fā)票給外貿(mào)公司,外貿(mào)公司要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票辦退稅的。
我們國內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶開13個(gè)點(diǎn)票面發(fā)票,實(shí)際只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金。我的理解是,100天的貨物,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的話,應(yīng)該我們是沒有進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額,怎么做到可以只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金
建筑公司,3月開了一部分3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易征收的專票,開了一部分9個(gè)點(diǎn)的普票,進(jìn)項(xiàng)票比較多,我該怎么選擇進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額,建議征收不能抵扣我知道,普票稅額能全額抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 我還要看稅負(fù)嗎 算稅負(fù)的話 是單算個(gè)點(diǎn)的 還是3個(gè)點(diǎn)9個(gè)點(diǎn)的都要算
老師你好,公司是一般納稅人,之前進(jìn)貨是分錄是借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證怎么做分錄
老師,請(qǐng)問要給公司估值應(yīng)該怎么看
補(bǔ)繳往年小規(guī)模30萬內(nèi)減免的增值稅,往年已經(jīng)做了營業(yè)再外收入,現(xiàn)在要補(bǔ)交怎么做分錄?
老師,麻煩問一下,去年8月開票,9月紅沖的,原來會(huì)計(jì)根本沒入賬,我現(xiàn)在開票,銀行存款對(duì)不上,他之前也沒做預(yù)收賬款,我應(yīng)該怎么辦,現(xiàn)在考慮的是勾稽關(guān)系,因?yàn)闆]有銀行流水入賬,能不能確認(rèn)收入,如果確認(rèn)收入那銀行存款就對(duì)不上賬了,因?yàn)闆]有這筆款入賬,如果不做賬,那稅務(wù)已經(jīng)開票報(bào)表怎么申報(bào)
老師您好我想問一下,銷售貨物退貨我應(yīng)該怎么給他開具發(fā)票
請(qǐng)問老師,我們用的財(cái)務(wù)軟件是金蝶旗艦版,產(chǎn)品入庫成本需要手動(dòng)錄入,那產(chǎn)品銷售出庫成本軟件自動(dòng)計(jì)算嗎?
老師,老板開回來的餐飲普通發(fā)票怎么做賬
請(qǐng)問老師,我司9月核算產(chǎn)品入庫成本時(shí),每套產(chǎn)品多核算成本2元(包含了料、工、費(fèi)),假設(shè)9月銷售出庫的產(chǎn)品全部為9月入庫產(chǎn)品,那么9月銷售出庫產(chǎn)品營業(yè)成本每套也多核算了2元,是嗎?
公司要開承兌100萬,公司存了50萬到保證金賬戶,這種如何入賬
請(qǐng)問老師我們老板開了一個(gè)糧食烘干塔一般納稅人,今年老板自己要種地,從對(duì)公在糧資商店買玉米種子,對(duì)方給開發(fā)票,我們?cè)趺醋鰰?huì)計(jì)處理


是不含稅的,普票和專票紅沖是一樣的嗎
做賬的分錄是一樣的。
就是一般納稅人開普票的話銷項(xiàng)稅是可以抵扣?
是的,這個(gè)是可以抵扣的,你要取得的專票,專票是可以抵扣普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅的。
老師,剛問另一個(gè)老師說是不能抵扣呢?有點(diǎn)亂了
你這個(gè)不是取得普通發(fā)票就可以抵扣,
大部分普通發(fā)票是抵扣不了,專票才可以抵扣銷項(xiàng)稅額,。
你要是問你題目這個(gè),題目這個(gè)是銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),沖掉是銷項(xiàng)稅額藍(lán)字,
就是我自己開出去普票,收到其他公司的專票后是可以抵扣的我開出的普票的銷項(xiàng)稅額
是的,是的,是的,是的,一般納稅人話
增值稅申報(bào)表中存根聯(lián)明細(xì)沒有體驗(yàn)普票的銷項(xiàng)稅額怎么辦呢
這個(gè)對(duì)應(yīng)填寫進(jìn)去,你們這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)表可以自己填寫嗎,這個(gè)存根表,