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老師,有筆分錄,借:開發(fā)成本,貸:其他應付款-某單位;我想通過其他應付款-辦公費科目,寫成這樣可以嗎?借:開發(fā)成本,貸:其他應付款-辦公費;借:其他應付款-辦公費,貸:其他應付款-某單位!辦公費數(shù)字報錯了,我想調(diào)整一下,老師有什么好建議沒有?

2021-03-10 07:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-10 07:18

您好 貸 其他應付款-某單位 貸方紅字 貸 其他應付款-辦公費 貸方藍字 這樣寫分錄調(diào)整就可以了

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快賬用戶8475 追問 2021-03-10 07:28

老師,第一個分錄是正確的,我主要想調(diào)整辦公費的金額!該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-10 07:37

您辦公費已經(jīng)入賬了么

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快賬用戶8475 追問 2021-03-10 07:45

是的,辦公費已經(jīng)記入成本,而且已經(jīng)視同支付了!我沒報這部分數(shù)字,就想通過調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:17

那計入成本的時候分錄怎么寫的

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您好 貸 其他應付款-某單位 貸方紅字 貸 其他應付款-辦公費 貸方藍字 這樣寫分錄調(diào)整就可以了
2021-03-10
您好 如果老板同意把這個錢作為投資款你可以這樣寫分錄。
2021-02-03
你好,你這邊是走銀行存款直接支付了嗎?是的話,為什么還要走一遍往來呢?
2023-04-25
你好,如果想要體現(xiàn)報銷的話,選擇第二種,如果不想體現(xiàn)的話,可以選擇第一種。
2022-12-26
沒事的,付款的時候沖平就是了
2022-11-10
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