您好 貸 其他應付款-某單位 貸方紅字 貸 其他應付款-辦公費 貸方藍字 這樣寫分錄調(diào)整就可以了
老師好,我想問一下,公司領(lǐng)導為公司支出的一些零星費用,辦公用品啊啥的。應該計入借管理費用,貸其他應付款某某,如果想沖其他應付款的話,是應該,借其他應付款,貸實收資本嗎
老師,有筆分錄,借:開發(fā)成本,貸:其他應付款-某單位;我想通過其他應付款-辦公費科目,寫成這樣可以嗎?借:開發(fā)成本,貸:其他應付款-辦公費;借:其他應付款-辦公費,貸:其他應付款-某單位!辦公費數(shù)字報錯了,我想調(diào)整一下,老師有什么好建議沒有?
老師 有一筆報銷成本的憑證,借:主營業(yè)務成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅)貸 其他應付款,會計把這筆憑證調(diào)整了,記錯科目了,改成借其他應付款 貸:應付賬款—中國電信股份有限公司
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報銷,請問我直接對公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費用~辦公費 貸銀行可以嗎? 還是借管理費用辦公費,貸:其他應付款~張三 借:其他應付款張三 貸銀行過渡一下其他應付款好呢?
公司員工買小零件,本應該走報銷,借:辦公用品 貸:其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款 但是代理記賬 是 借:辦公用品 貸:應付賬款-單位 借 :其他應收款-員工 貸:銀行存款。導致應付賬款掛了好多小金額的單位 ,其他應收-員工 余額也很大 我應該如何去調(diào)整?。?是否可以做借:應付賬款 貸;其他應收款-員工嗎?有好多筆都是那樣做的[捂臉]
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
老師,第一個分錄是正確的,我主要想調(diào)整辦公費的金額!該怎么做呢?
您辦公費已經(jīng)入賬了么
是的,辦公費已經(jīng)記入成本,而且已經(jīng)視同支付了!我沒報這部分數(shù)字,就想通過調(diào)賬
那計入成本的時候分錄怎么寫的