你好!只有制造費用沒有管理費用啊
這道題,它的周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品的余額已經(jīng)結(jié)平了,但是制造費的余額還有100000沒有結(jié)平呢!
這個分錄里面,它的周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品借貸結(jié)平了,但是管理費用沒有結(jié)平
老師餐巾紙和餐具的購進領(lǐng)用分錄,看我做的對嗎? 購進 借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品餐巾紙 貸:銀行存款 領(lǐng)用 借:銷售費用-低值易耗品 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 老師分錄做到這就結(jié)束了嗎?成本結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,我想請問一下我有收到一批膠管之前做賬了周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,我沒有結(jié)轉(zhuǎn)和攤銷,我現(xiàn)在年底能否一次性攤銷,借:銷售費用-低值易耗品攤銷,貸:周轉(zhuǎn)材料了[捂臉][捂臉]
老師,像低值易耗品呀,它是放在管理費用里面,辦公費還是說放在那個嗯周轉(zhuǎn)材料里 就比如說我買的這個材料就是是用于公司辦公的,放在周轉(zhuǎn)材料里還是管理費用里呢
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項在做分錄時不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請問說銷管財三大費用期末沒有余額,但是當(dāng)月月底計提當(dāng)月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時沒有做總分機構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時總分機構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
對對對,我打錯字了
為什么制造費用不結(jié)平
你好!制造費用轉(zhuǎn)到當(dāng)期生產(chǎn)成本里面就可以
是因為它題目中說的基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用專門工具一批嗎?
你好!是的,按領(lǐng)用部門計入相關(guān)成本費用
它第一次領(lǐng)用時攤銷專用工具價值的一半,為什么要借:制造費用
題目中也沒有說啊
你好!說了生產(chǎn)車間領(lǐng)用的
不是,老師,你看,(2)借:制造費用
你好,生產(chǎn)部門領(lǐng)用就記錄制造費用。
但它是基本生產(chǎn)車間???!基本生產(chǎn)車間不是計入生產(chǎn)成本嗎?!制造費用不是間接費用嗎?!
你好!車間領(lǐng)用的不是原材料一般不直接進成本,是進制造費用
哦哦懂了。
歡迎下次提問滿意請好評謝謝