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老師你好,我今天報(bào)所得稅匯算清繳,我保存了所得稅A類(lèi)表,之后填寫(xiě)了納稅調(diào)整項(xiàng)目表調(diào)增了一個(gè)項(xiàng)目,填完后所得稅A類(lèi)表納稅調(diào)增數(shù)沒(méi)有自動(dòng)導(dǎo)入過(guò)來(lái)怎么辦呀

2021-03-09 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-09 11:57

您好,重新關(guān)閉所有表格,重新保存調(diào)增表。在重新保存主表,

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您好,重新關(guān)閉所有表格,重新保存調(diào)增表。在重新保存主表,
2021-03-09
你好,是的,就是在這里面填。
2023-05-23
你好,是的,沒(méi)有調(diào)整的就不需要填寫(xiě)。匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
2023-05-11
根據(jù)您提供的信息,您在去年的匯算清繳時(shí)未對(duì)某項(xiàng)成本進(jìn)行調(diào)整,而該成本在今年被稅局要求進(jìn)行調(diào)整。您在填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),可能影響了減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的減免所得稅金額。 首先,您需要確認(rèn)去年該成本票不夠的原因以及是否符合稅法規(guī)定。如果該成本票確實(shí)符合稅法規(guī)定,且您在匯算清繳時(shí)未進(jìn)行調(diào)整,那么您需要按照稅局的要求進(jìn)行調(diào)整。 在填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),您需要根據(jù)調(diào)整的成本金額和適用稅率計(jì)算出應(yīng)調(diào)增的所得額,并填寫(xiě)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中。然后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)您填寫(xiě)的調(diào)整項(xiàng)目和金額計(jì)算出應(yīng)減免的所得稅金額。 根據(jù)您提供的信息,您計(jì)算出的減免所得稅金額與系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的金額存在差異。這可能與您的企業(yè)所得稅率有關(guān)。在填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您的企業(yè)所得稅率計(jì)算出應(yīng)減免的所得稅金額。如果您的企業(yè)所得稅率發(fā)生變化,那么系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的減免所得稅金額也會(huì)發(fā)生變化。 另外,如果您的企業(yè)利潤(rùn)總額超過(guò)100萬(wàn),可能也會(huì)對(duì)所得稅的計(jì)算產(chǎn)生影響。根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)所得稅的稅率與利潤(rùn)總額有關(guān)。如果您的利潤(rùn)總額超過(guò)一定金額,適用的企業(yè)所得稅稅率可能會(huì)發(fā)生變化。因此,在計(jì)算所得稅時(shí)需要考慮利潤(rùn)總額的影響。 總之,您需要根據(jù)稅局的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,并確認(rèn)調(diào)整的準(zhǔn)確性和適用性。同時(shí),您還需要關(guān)注企業(yè)所得稅稅率的變化和利潤(rùn)總額的影響,以確保您的企業(yè)能夠正確計(jì)算所得稅并符合稅法規(guī)定。
2023-10-23
納稅調(diào)整明細(xì)表,收入類(lèi)其他里面填寫(xiě)稅收金額
2024-02-06
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