你好 沒有超過12萬是不用補稅的
請問各位老師個人所得稅年終匯算清繳,補稅超過了四百但是年收入沒有12萬。還要補繳水費
老師,我年收入沒有過12萬,但是補個稅超過了400,需要做個稅匯算清繳嘛?
老師,個人所得稅匯算清繳,年度匯算需補稅但綜合所得收入全年不超過12萬元的不用匯算清繳,那怎么補繳呢
請問個人所得稅匯算清繳,年收入超過12萬匯算要求補400是不用交嗎
福建省個體戶水利建設(shè)基金4一6月怎么填,必須大于0
老師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報是不是跟國內(nèi)申報的一樣嗎,再次跟您確認下出口商貿(mào)企業(yè)二季度印花稅申報是關(guān)單金額(價稅合計)+購進庫存商品金額(不含稅金額)兩者之和申報印花稅嗎?
老師小規(guī)模納稅人開專票要交增值稅,那附加稅也要交,附加稅還需要計提嗎?
房租一般是直接做損益費用嗎,不用放成本吧,一般入什么科目
老師。增值稅專票有開稅率是3的有開是1的怎么申報
小規(guī)模納稅人,本季度有利潤,本年累計是虧損,本季度需要繳納所得稅嗎?
老師 答案應(yīng)該是B對嗎
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月編制的資產(chǎn)負債表不平:原因是 (資產(chǎn)負債表的負債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6586.35元!!因為我們是小規(guī)模納稅人第一季度3月確認收入時直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:萬,稅6586.35元)??!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入 元 貸應(yīng)交稅費-增值稅 6586.35元 又因4月份收到銀行回單扣稅憑證,故借:應(yīng)交稅費-增值稅 6586.35元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎?而且現(xiàn)在6月結(jié)賬后,每個月的科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入都對。就是資產(chǎn)負債表右邊多了6586.35元,
老師好,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款,可以這么處理嗎?
老師您好,更換滅火器應(yīng)該計入管理費用-其他對嗎還是管理費用-辦公費
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好的,需要補繳1000多,但是收入沒超過12萬
?你好? ? 沒有超過不需要補稅的?