不是這個(gè)樣子算的,這個(gè)在地方還是貸方,這個(gè)是看你每一個(gè)科目,它的發(fā)生額在哪里。
老師應(yīng)交稅費(fèi)科目 應(yīng)交增值稅借方金額201356.2,進(jìn)項(xiàng)稅額借方143591.28,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方258962.82,,銷項(xiàng)稅額貸方457219.03,,,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方140.06,,,轉(zhuǎn)出多交增值稅借方256161.19,,咋把他們轉(zhuǎn)到一個(gè)科目下啊
老師,應(yīng)交稅金的發(fā)生額試算平衡怎么做?借方包括進(jìn)項(xiàng)稅額?貸方包括轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
期末,應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),包括進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅等,越完整越好。
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 100 貸方:進(jìn)項(xiàng)稅額100,借:未交增值稅100 貸方:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100,這樣做對不對?怎么平進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?怎么平進(jìn)項(xiàng)稅
一般納稅人,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的:轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅 (最常見情況:銷項(xiàng)稅額 > 進(jìn)項(xiàng)稅額等): 計(jì)算:應(yīng)交增值稅貸方余額(銷項(xiàng)稅額 + 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進(jìn)項(xiàng)稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 (差額),是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,請問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產(chǎn),有人員工資和一些費(fèi)用,請問我該怎么填寫報(bào)表
開發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,問下建筑行業(yè)的稅負(fù)一般是多少?
年中建賬時(shí),錄取累積發(fā)生額,費(fèi)用應(yīng)該錄在貸方還是借方
開發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬,署名傭金,請問如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)有余額,要處理該怎么做賬
老師您好!我已經(jīng)申報(bào)了個(gè)人所得稅C表,現(xiàn)在要更正B表,請問要怎么操作呢?
老師,考稅務(wù)師,每年的繼續(xù)教育要做嗎
我現(xiàn)在有一張票據(jù)在建行系統(tǒng)里需要貼現(xiàn),但是我不想在建行貼現(xiàn),可是我開戶行只有建行,能解決嗎
老師,我現(xiàn)在是搞不清楚,應(yīng)交稅金的發(fā)生額包括哪些數(shù)據(jù)?
這個(gè)明細(xì)賬里面或者是總賬啊,借方發(fā)送的和貸方發(fā)生額,他有數(shù)據(jù)的。