你好? ? 你可以開多張發(fā)票的。? ? ?具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票內(nèi)容 。這樣好判斷??
我司是商貿(mào)企業(yè),有一份合同價稅總額20000元其中包含運費500元(合同中明確規(guī)定是運費),現(xiàn)在已發(fā)貨,對方要開具發(fā)票,要求發(fā)票金額就是合同金額。這個如何開票,商貿(mào)企業(yè)有沒有資格開運輸發(fā)票,如果可以有,那么運費是單獨開還是和其他商品開在一張發(fā)票是上。
老師您好,對方要求開具的發(fā)票金額是未稅總金額,已知合同金額是30900元,其中包括稅900元,我方單張專票最大面額是1萬元,目前受國家政策稅率是1%,應(yīng)該怎么開具發(fā)票呢?
某商場為增值稅一般納稅人,2020年9月發(fā)生如下交易事項:1.銷售貨物并開具增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票注明金額和稅額合計金額分別為100萬元、13萬元;開具普通發(fā)票的,價稅合計為135.6萬元;未開具發(fā)票銷售貨物,價稅合計收取150萬元,其中45萬元是銷售糧食、食用油的金額。2.8月賒銷一批貨物,8月25日發(fā)貨;合同約定9月20日收款22.6萬元(價稅合計),當日實際收到15萬元,余款至9月末尚未收到。3.9月采購貨物取得專用發(fā)票注明金額和稅額合計分別為150萬元、18.3萬元。其中一批月餅發(fā)給職工做福利,已知該批月餅采購時取得的專用發(fā)票注明金額、稅額為1萬元、0.13萬元。4.有一批食品因管理不善霉爛變質(zhì),已知該批食品為3月前購進,適用稅率13%,賬面成本為2萬元,已抵扣進項稅額。5.將一批文具贈送給希望小學。該批文具賬面成本為0.8萬元,當月平均售價為1.1萬元(不含稅)。求該商場9月的銷項稅額、進項稅額和應(yīng)納稅額。
某商場為增值稅一般納稅人,2020年9月發(fā)生如下交易事項:1.銷售貨物并開具增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票注明金額和稅額合計金額分別為100萬元、13萬元;開具普通發(fā)票的,價稅合計為135.6萬元;未開具發(fā)票銷售貨物,價稅合計收取150萬元,其中45萬元是銷售糧食、食用油的金額。2.8月賒銷一批貨物,8月25日發(fā)貨;合同約定9月20日收款22.6萬元(價稅合計),當日實際收到15萬元,余款至9月末尚未收到。3.9月采購貨物取得專用發(fā)票注明金額和稅額合計分別為150萬元、18.3萬元。其中一批月餅發(fā)給職工做福利,已知該批月餅采購時取得的專用發(fā)票注明金額、稅額為1萬元、0.13萬元。4.有一批食品因管理不善霉爛變質(zhì),已知該批食品為3月前購進,適用稅率13%,賬面成本為2萬元,已抵扣進項稅額。5.將一批文具贈送給希望小學。該批文具賬面成本為0.8萬元,當月平均售價為1.1萬元(不含稅)。求該商場9月的銷項稅額、進項稅額和應(yīng)納稅額。
某商場為增值稅一般納稅人,2020年9月發(fā)生如下交易事項:1.銷售貨物并開具增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票注明金額和稅額合計金額分別為100萬元、13萬元;開具普通發(fā)票的,價稅合計為135.6萬元;未開具發(fā)票銷售貨物,價稅合計收取150萬元,其中45萬元是銷售糧食、食用油的金額。2.8月賒銷一批貨物,8月25日發(fā)貨;合同約定9月20日收款22.6萬元(價稅合計),當日實際收到15萬元,余款至9月末尚未收到。3.9月采購貨物取得專用發(fā)票注明金額和稅額合計分別為150萬元、18.3萬元。其中一批月餅發(fā)給職工做福利,已知該批月餅采購時取得的專用發(fā)票注明金額、稅額為1萬元、0.13萬元。4.有一批食品因管理不善霉爛變質(zhì),已知該批食品為3月前購進,適用稅率13%,賬面成本為2萬元,已抵扣進項稅額。5.將一批文具贈送給希望小學。該批文具賬面成本為0.8萬元,當月平均售價為1.1萬元(不含稅)。求該商場9月的銷項稅額、進項稅額和應(yīng)納稅額。
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
技術(shù)咨詢服務(wù),請問每張發(fā)票的單張金額應(yīng)該輸入多少,才能符合對方說的發(fā)票金額是未稅總金額
?你好? ? ? ?你多張發(fā)票來開 。 單張發(fā)票限額是1萬。 你不含稅金額最高是開9999.99元 。? 單位寫次? 數(shù)量寫 小數(shù)來開才行 單價 按實際寫? 不變的。? ?
開票時價格設(shè)置成不含稅,然后每張發(fā)票單價是9999.99元,單位是次,數(shù)量是1,開四張,對嗎?
?你好? ? 。 就這樣來處理:單價是不變的話? 數(shù)量寫小數(shù)? 單位寫次。 開4張? ?
數(shù)量小數(shù)填多少?意思是不是我四張加起來的總金額是不含稅3萬就可以
?你好? ? ? 0.25來寫? 。 你不是開 4張嗎 。你平均開。? 4張合計的數(shù)量是1就行了。? ?
老師您好,如果人為的把稅率從1%改成3%,這樣有影響嗎?
你好? ? ?你以后就無法開1%了。? 假如稅務(wù)局查到? 讓你紅沖或者是以后不能開1%的稅率了。 因為現(xiàn)在優(yōu)惠就是按1%開票哈。 不能開3% 你要放棄1%就可以
那把開3%的票作廢掉是不就可以了
你好 是的。? 可以的。 你當月作廢重新開吧
當時簽合同的時候是按3%的稅率簽的,現(xiàn)在是不是就開不出來30900元含3%的稅了呢?
?你好 那你們就最好是去修改下合同 按1%現(xiàn)在的稅率來約定下??