您好,計(jì)提所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)異地預(yù)繳個(gè)人所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄:預(yù)繳的個(gè)人所得稅是企業(yè)承擔(dān)!
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄?
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,請(qǐng)問(wèn)收到去年預(yù)繳企業(yè)所得稅退稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,你好,請(qǐng)教一下,季度沒(méi)有預(yù)繳企業(yè)所得稅。年底匯算清繳的時(shí)候繳納了企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)怎么出繳納這筆企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過(guò)一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒(méi)有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時(shí)用工形式合同寫(xiě)成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣(mài)了一輛車(chē)現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報(bào)表做的無(wú)票收入,增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)了,所得稅申報(bào)表未體現(xiàn),現(xiàn)在報(bào)所得稅年報(bào)還需要改報(bào)表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)嗎
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是什么
審計(jì)報(bào)告是不是必須要找會(huì)計(jì)師事務(wù)所出?
企業(yè)全額繳納社保,個(gè)人承擔(dān)那部分也是由企業(yè)付了賬務(wù)處理和稅務(wù)
電子稅務(wù)局里上有一筆可申請(qǐng)退稅稅額270多。我如何知道這筆稅額是什么原因退稅的,電子稅務(wù)局里能查到嗎?
咱公司交車(chē)輛的保險(xiǎn)交,交強(qiáng)險(xiǎn),一共是2880,保險(xiǎn)公司只開(kāi)了一張1080的交強(qiáng)險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi),下面?zhèn)渥⒂?800的車(chē)船稅,我入賬的時(shí)候單憑這一張發(fā)票作為憑證就可以嗎?還需不需要附上車(chē)船稅的完稅證明?也就是那1800的完稅證明,必須要附嗎?
為什么在電子稅務(wù)局開(kāi)票情況預(yù)覽藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具金額跟全量發(fā)票查詢(xún)導(dǎo)出的金額不一致呢,這是什么原因?qū)е碌?/p>
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預(yù)繳的也要計(jì)提嗎?
預(yù)繳的也需要計(jì)提的
那是否年末的利潤(rùn)不是根據(jù)本年利潤(rùn)余額,而是根據(jù)本年利潤(rùn)余額增加上計(jì)提的所很稅來(lái)做為年終的所很稅?
只根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算的,計(jì)提的所得稅是不算的
好的,謝謝。
不客氣,如果滿(mǎn)意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝。