你好,這里包裝費和優(yōu)質(zhì)費屬于價格費用,是含稅的,需要換算為不含稅的才可以計入銷售額計算消費稅
為啥是乘1.13,不太懂,售價里包含消費稅嗎0.2萬
消費稅不是價內(nèi)稅嗎?它的銷售額十萬里面不含消費稅嗎?然后包裝費和優(yōu)質(zhì)費里面也不含消費稅嗎?價內(nèi)稅不應該是含在里面的嗎?
應稅消費品的包裝物進行計算消費稅的依據(jù)已經(jīng)包含消費稅了嗎?比如這個問題,某酒廠銷售糧食白酒,包裝物單獨計價,收取包裝費700元(不含增值稅),這個700里已經(jīng)包含消費稅了嗎?如果沒有,那么為什么不是(700+消費稅額)×增值稅率=增值稅?
老師 消費稅不是價內(nèi)稅呢?價款100元里面應該是包含消費稅的對嗎?為什么消費稅的金額用100*5%呢??
老師這個消費稅怎么算,這80不是售價嘛不應該包含消費稅嘛,不應該是先算出沒有消費稅的銷售額在乘百分之十嗎
老師,所得稅匯算清繳的時候,電費發(fā)票沒有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個余額平了
開發(fā)票時,顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
老師,請問公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時候改了22年的企業(yè)所得稅年報中的營業(yè)成本,請問這個要做賬務處理嗎?當時不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報劃算一點呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號之前報個稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項附加扣除需要在5月份添加進入嗎?
職工福利費無票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購買的車 繳納的購置稅 需要計入固定資產(chǎn)原值 計提折舊嗎?
包裝費和優(yōu)質(zhì)費里面含有增值稅,我是知道的,但是我有一個疑問,就是消費稅,他不是價內(nèi)稅嗎?不應該說銷售額里面就含有消費稅嗎?應該要做消費稅的價稅分離嗎?
消費稅本身不要分離的,但是需要按照不含稅價額計算