您好,需要申報(bào)的。在電子稅務(wù)局里面申報(bào),假如不會,就去國稅大廳申報(bào),謝謝
想問一下個(gè)體工商戶都需要申報(bào)什么稅種啊,需要申報(bào)企業(yè)所得稅、財(cái)務(wù)報(bào)表還有印花稅嗎
個(gè)體工商戶需要報(bào)增值稅嗎?納稅時(shí)間是什么?需要報(bào)個(gè)稅嗎?需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?需要報(bào)印花稅嗎?等等稅
個(gè)體工商戶需要開基本戶嗎?需要申報(bào)個(gè)稅增值稅企業(yè)所得稅嗎?
老師個(gè)體工商戶需要報(bào)印花稅嗎
什么情況需要申報(bào)印花稅個(gè)體工商戶需要申報(bào)印花稅嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
我上面列舉的都要???
您好,印花稅應(yīng)該不要,沒有的就0申報(bào)
您好,稅種核定了哪些就申報(bào)哪些, 一般需要申報(bào)增值稅,附加稅,所得稅及印花稅的,按季度申報(bào)。
個(gè)體戶要交增值稅,附加稅,個(gè)稅、個(gè)人經(jīng)營所得稅等 。季報(bào)或者月報(bào) 看你電子稅務(wù)局的申報(bào)期