您好 研發(fā)物料的采購(gòu)是計(jì)入研發(fā)支出 研發(fā)支出-費(fèi)用化(資本化)支出-直接投入
我公司發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,入賬時(shí)是計(jì)入U(xiǎn)8軟件成本類(lèi)(研發(fā)支出—費(fèi)用化支出)科目還是計(jì)入管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用科目呢?
老師高新技術(shù)企業(yè),沒(méi)有產(chǎn)品的研發(fā)都是技術(shù)服務(wù)的研發(fā),現(xiàn)在公司委托別的單位給做了一本分研發(fā),取的發(fā)票,我們是計(jì)入研發(fā)支出—費(fèi)用化支出還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,我總感覺(jué)應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)椴皇俏覀冏约貉邪l(fā)的,是委托別的公司研發(fā)的
老師研發(fā)物料的采購(gòu)是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/研發(fā)成本還是計(jì)入研發(fā)支出呢?我看成本里面有一級(jí)科目研發(fā)支出,我還怎么寫(xiě)這分錄呢
老師,軟件公司自主研發(fā)銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品,公司研發(fā)人員工資先歸入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,月底結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下呢,還是研發(fā)費(fèi)用在銷(xiāo)售軟件時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際工作中,怎么看一個(gè)項(xiàng)目的成本(比如人工成本)可以直接計(jì)入公司的研發(fā)支出還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,客戶(hù)說(shuō)憑什么我不開(kāi)票的收入如實(shí)申報(bào)交稅,供應(yīng)商開(kāi)不回來(lái)的發(fā)票又不能抵扣。我該怎么回復(fù)
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照去年11月領(lǐng)取,11-12有銀行流水,但是今年8月才開(kāi)通稅務(wù),建賬是從24年還是25年
注銷(xiāo)公司的流程,先注銷(xiāo)稅務(wù)再注銷(xiāo)工商?
老師您好,我們公司23.3月有張抵扣過(guò)的發(fā)票稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,更正申報(bào)后產(chǎn)生了510的稅費(fèi)在8月繳納,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)憑證是怎么做的?
老師,社?,F(xiàn)在全國(guó)連網(wǎng)嗎
老師 現(xiàn)在要發(fā)一個(gè)員工2024年年終一次性獎(jiǎng)金 8月份發(fā)了32700.我現(xiàn)在做8月的賬 該怎么做分錄啊 9月給他報(bào)個(gè)稅吧
工廠自己的土地,是否做無(wú)形資產(chǎn)?期限50年,本月攤銷(xiāo)金額進(jìn)制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用?這個(gè)地就是廠房,辦公廠房是租賃的
房開(kāi)企業(yè)的印花稅如果給了開(kāi)發(fā)成本然后又另外給了印花稅的稅率,印花稅是要另算還是開(kāi)發(fā)成本里面就含
沒(méi)經(jīng)驗(yàn) 酒店會(huì)計(jì)好做嗎
你好老師,公司的設(shè)備賣(mài)出去我們開(kāi)的了二手設(shè)備發(fā)票嗎?
1月15號(hào)采購(gòu)280元的研發(fā)物料,收到普票。并出庫(kù)。那分錄怎么寫(xiě)老師
借:原材料280 貸:銀行存款280 借:?研發(fā)支出-費(fèi)用化(資本化)支出-直接投入 28 貸:原材料280
明白了,我用的庫(kù)存商品可以嗎借方
老師我們同事借支11000采購(gòu)原材料,發(fā)票就給到我3250元的。還有7750沒(méi)有給我發(fā)票我怎么做分錄呢
老師我們同事借支11000采購(gòu)原材料,發(fā)票就給到我3250元的。還有7750沒(méi)有給我發(fā)票我怎么做分錄呢
研發(fā)領(lǐng)用的計(jì)入原材料科目比較合適 還有7750 后期還有發(fā)票嗎
好的 有發(fā)票
那您借支的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
借支是 借其他應(yīng)收款11000 貸銀行存款11000
老師你看我這分錄做的對(duì)嗎?做到一張憑證上了
這分錄做的對(duì)的哈
謝謝老師。老師指導(dǎo)的好,老師工資里面?zhèn)€稅計(jì)提怎么做分錄呢?你看我這做的對(duì)嗎?
工資里面?zhèn)€稅計(jì)提 不需要單獨(dú)寫(xiě)分錄 是包含在工資里面一起的
因?yàn)橹皶?huì)計(jì)12月做賬時(shí)他都么有計(jì)提工資和社保。所以我再今年1月份做1月份的賬時(shí) 補(bǔ)計(jì)提的。因?yàn)槲覀?月7日發(fā)放2020年12月的工資。那我這做的對(duì)嗎?如果補(bǔ)計(jì)提直接繳納個(gè)稅期末會(huì)有余額就不對(duì)了吧
補(bǔ)計(jì)提直接繳納個(gè)稅期末會(huì)有余額 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
這樣做的話就沒(méi)有余額了 沖減掉了對(duì)吧。你寫(xiě)的那個(gè)分錄是計(jì)提的分錄對(duì)嗎
是的?這樣做的話就沒(méi)有余額了 沖減掉了 第一個(gè)是計(jì)提 第二個(gè)是發(fā)放 第三個(gè)是上交
謝謝老師指導(dǎo)明白啦
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)