您好 研發(fā)物料的采購是計入研發(fā)支出 研發(fā)支出-費(fèi)用化(資本化)支出-直接投入

扣個稅時,繳納金額比賬務(wù)實(shí)際多了幾角錢,實(shí)際繳納金額是正確的,請問差異記入哪里
老師分割單可以當(dāng)發(fā)票使用嗎?
單位是一般納稅人,每個月都需要交增值稅,會計已經(jīng) 申報了,但老板就是不讓交,一直拖,拖了一年多了,累計欠稅五六萬了,會計會承擔(dān)責(zé)任嗎?
你好老師,在電子稅務(wù)局上可以取消個體戶的財務(wù)報表申報嗎
公司名下的車,4年折舊 還有5萬余額,老板把車3.5萬元賣了,請問虧錢處理了,賬務(wù)怎么處理
你好老師,就是公司新辦的,然后在建廠房這些,買電纜重新布線,開關(guān)這些東西,我是計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)用嗎?還是在建工程,
老師:外購已稅消費(fèi)稅委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,可以扣除外購的消費(fèi)稅嗎?
收到x公司銀行承兌匯票,將x公司的匯票背書轉(zhuǎn)讓給y公司,分別怎么做賬?
請問老師,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里開具稅收完稅證明,能開具一整年的嗎?例如:增資稅1-12月,附加稅:1-12月
暫估費(fèi)用或計提費(fèi)用怎么寫?附什么單據(jù)?
1月15號采購280元的研發(fā)物料,收到普票。并出庫。那分錄怎么寫老師
借:原材料280 貸:銀行存款280 借:?研發(fā)支出-費(fèi)用化(資本化)支出-直接投入 28 貸:原材料280
明白了,我用的庫存商品可以嗎借方
老師我們同事借支11000采購原材料,發(fā)票就給到我3250元的。還有7750沒有給我發(fā)票我怎么做分錄呢
老師我們同事借支11000采購原材料,發(fā)票就給到我3250元的。還有7750沒有給我發(fā)票我怎么做分錄呢
研發(fā)領(lǐng)用的計入原材料科目比較合適 還有7750 后期還有發(fā)票嗎
好的 有發(fā)票
那您借支的時候分錄怎么寫的
借支是 借其他應(yīng)收款11000 貸銀行存款11000
老師你看我這分錄做的對嗎?做到一張憑證上了
這分錄做的對的哈
謝謝老師。老師指導(dǎo)的好,老師工資里面?zhèn)€稅計提怎么做分錄呢?你看我這做的對嗎?
工資里面?zhèn)€稅計提 不需要單獨(dú)寫分錄 是包含在工資里面一起的
因為之前會計12月做賬時他都么有計提工資和社保。所以我再今年1月份做1月份的賬時 補(bǔ)計提的。因為我們1月7日發(fā)放2020年12月的工資。那我這做的對嗎?如果補(bǔ)計提直接繳納個稅期末會有余額就不對了吧
補(bǔ)計提直接繳納個稅期末會有余額 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸:銀行存款
這樣做的話就沒有余額了 沖減掉了對吧。你寫的那個分錄是計提的分錄對嗎
是的?這樣做的話就沒有余額了 沖減掉了 第一個是計提 第二個是發(fā)放 第三個是上交
謝謝老師指導(dǎo)明白啦
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問