您好,你們是用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶,交了經(jīng)營所得個(gè)稅后,提取稅后利潤給經(jīng)營者要如何做分錄
個(gè)體戶 經(jīng)營所得,如何做分錄?
計(jì)提個(gè)稅如何做分錄?個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得稅怎么做分錄?
你好!請問一下補(bǔ)交個(gè)體戶上年的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅如何做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,個(gè)體戶口的個(gè)人所得經(jīng)營所得稅如何做分錄
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
好的,謝謝老師,
減免增值稅 做分錄時(shí)如何寫摘要?
你好,這個(gè)摘要要看自己的習(xí)慣了,我自己是寫增值稅減免
小規(guī)模企業(yè) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入-減免
你好,是的 小規(guī)模企業(yè) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入-減免
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請給五星好評哦 (⊙o⊙)