這個(gè)費(fèi)用有余額是填寫未分配利潤下面 ,你是做內(nèi)賬還是外賬,外賬沒有做需要補(bǔ)齊之前,內(nèi)賬是看老板要求補(bǔ)齊不不你直接盤點(diǎn)做期初不平填寫未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債盤點(diǎn)
老師,新接手一個(gè)公司,賬上有固定資產(chǎn),有折舊.(因之前的會(huì)計(jì)直接用接手公司的余額做賬.)接手時(shí)間為今年5月份,到現(xiàn)在固定資產(chǎn)沒有提過折舊,要怎么辦?
老師,我接手了一家亂賬,銀行一直對(duì)不上,15年的公司沒對(duì)過銀行,19年之前是定額,老板都是直接轉(zhuǎn)私戶進(jìn)行開支,沒有發(fā)票,之前也沒做銀行,現(xiàn)在如果一筆筆錄的話其他應(yīng)收掛賬太多,應(yīng)該怎么處理呢,
想問一下,公司成立了5年,之前一直沒做賬,現(xiàn)在新接手。公司賬戶有余額,這筆費(fèi)用應(yīng)該怎么處理呢
老師好,我想做代理記賬,對(duì)方是4月份剛成立的公司,之前一直沒有記賬,我如果接手的話,應(yīng)該怎么做才好呢
公司一般戶,之前沒有做賬,現(xiàn)在要做進(jìn)去,但是里面之前余額,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,有5萬開了專票,另10萬開了普票,是不是15萬都要繳增值稅啊,謝謝
老師 我記賬公司把我拿回的發(fā)票都掛在其他應(yīng)付款,實(shí)際上我都已經(jīng)現(xiàn)金付過了,我要怎么調(diào),這個(gè)月開始小規(guī)我要自己拿回做賬。
社保年度繳費(fèi)工資申報(bào)重復(fù)了,怎么作廢,也沒有選項(xiàng)
老師,一個(gè)員工,她沒有在公司上發(fā)工資,(不在公司上)他出差的車票能用嗎
個(gè)體戶查賬征收,按季度制作 記賬憑證,比如季度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù),統(tǒng)一記到季度最后一天?有稅法依據(jù)嗎?
老師有點(diǎn)暈了,會(huì)計(jì)分錄設(shè)計(jì)沒有閉環(huán),我接到一個(gè)任務(wù),就是要站在食堂的角度上,(食堂沒有專門銀行賬戶)收集學(xué)校和餐飲公司的支付憑證作為附件,面反映學(xué)校食堂的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
非貨幣性資產(chǎn)交換,不是涉及金融資產(chǎn)的都不行嘛,為什么換出資產(chǎn)是長期股權(quán)投資就可以?長期股權(quán)投資還一定是權(quán)益法確認(rèn)的而不是成本法確認(rèn)的,說是涉及到企業(yè)合并
老師,個(gè)體戶首次登錄自然人電子稅務(wù)局,申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,0收人,就經(jīng)營者一人,非要在代扣代繳采集人員信息嗎
如果制造費(fèi)用是前期科目制造費(fèi)用是負(fù)數(shù),我再結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用進(jìn)生產(chǎn)成本怎么弄呢
查賬征收經(jīng)營所得 的收入總額和成本費(fèi)用填季度還是本年累計(jì)?
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好的,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員