你好? ? 你小規(guī)模也無法抵扣的。? 你 要專票也沒用 。你要普票入賬吧??
老師,我們是小規(guī)模納稅人,昨天對(duì)方給我們開票開成了專票,現(xiàn)在不是專票認(rèn)證期限是沒有時(shí)間嗎?到時(shí)候我們變?yōu)猷乓话慵{稅人的時(shí)候可以進(jìn)行抵扣嘛
老師我們是酒店住宿行業(yè)小規(guī)模納稅人(買地正在開發(fā)),我們是弄成一般納稅人好還是小規(guī)模好呢麻煩分析下,如果我們現(xiàn)在要著專票等到以后變成一般納稅人后用可以的嗎
老師企業(yè)性質(zhì)現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭抢习遒I地蓋酒店,所以前期一直是支出,沒有收入,這種情況我們購(gòu)買材料可以要專票嗎,因?yàn)槲覀円矝]確定以后是變不變成一般納稅人,我是想如果以后變成一般納稅人的話前期要的增值稅專票能抵扣嗎
老師好,我這邊是小規(guī)模納稅人申請(qǐng)成為一般納稅人了,之前小規(guī)模納稅人期間領(lǐng)的發(fā)票沒有開,我現(xiàn)在變成一般納稅人了,之前領(lǐng)的空白普票和專票我是可以直接使用開票是嗎?需不需要變更什么?或者是去稅局把之前領(lǐng)的票作廢了,重新領(lǐng)什么的,成為一般納稅人后稅率不是變了嗎?還有開票的UK是不是也要變更一下
老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,對(duì)方如果給開了3專票,請(qǐng)問我們?nèi)绻兂梢话慵{稅人了,那之前開的3%專票現(xiàn)在可以抵扣嗎?小規(guī)模時(shí)收到專票不抵扣,等幾個(gè)月后變成一般納稅人了再抵扣可以嗎?
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
老師我咨詢?cè)趺凑f有國(guó)家公告2015年59號(hào)文件里有這個(gè)說可以的呀
你好? ? ?小規(guī)模類型期間發(fā)生的 專票是不可以抵扣的。? ?
老師但是國(guó)家公告里有啊,我剛才看了看文件
你好 我之前是直接問了 稅務(wù)局了 。 稅務(wù)局給我說不可以抵扣的 。在小規(guī)模期間的 。
老師您問稅局那個(gè)59號(hào)文件著是嗎對(duì)方說還是不能抵扣嗎
?你好? 是的。? 所以你如果不放心 可以問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是怎么來回復(fù)你。 以當(dāng)?shù)氐目趶綖闇?zhǔn)??
好的謝謝老師
沒事的。 希望能幫到你