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你好。老師,我方1月份給對方開具了開具一張增值稅專用發(fā)票,3月份對方發(fā)現(xiàn)稅務識別號有問題,沒有抵扣成功,我方要怎樣處理。第一次遇到這樣的問題,請老師教一下

2021-03-05 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-05 09:22

您好,那您開紅字發(fā)票沖回1月的發(fā)票,按正確的再重新開具

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快賬用戶2626 追問 2021-03-05 09:28

具體怎樣處理

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齊紅老師 解答 2021-03-05 09:32

您好,取得已開具發(fā)票資料,開紅字發(fā)票沖回,再開具藍字發(fā)票

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您好,那您開紅字發(fā)票沖回1月的發(fā)票,按正確的再重新開具
2021-03-05
你好,紅沖原分錄,再按新發(fā)票做一次正常的分錄
2021-04-19
您好 對方申請開具紅字發(fā)票信息表 然后提交審核通過后 您單位開具紅字發(fā)票
2020-12-19
同學,你好 開了紅字發(fā)票給你們,你們直接做負數(shù)分錄就行了
2023-11-24
你好,你自己開紅字信息表就可以的。
2022-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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