這個我看學(xué)員反饋這個查賬是需要自己申報繳納,定期定額有地區(qū)稅局會代扣需要看你們稅局,這個看你們查賬還是啥,查賬看利潤,定期定額這個一般是不超過定額按定額乘以比例,超過定額按不含稅銷售額乘以比例交,沒有優(yōu)惠話,
老師,個體戶可以開含稅18萬專票,3%,銷售材料,同時符合不超過30萬免增值稅的,那開專票,是不是要交增值稅?
個體戶代開增值稅專用發(fā)票要不要交個人所得稅的?要的話是不是季報的時候申報的,含稅不超過3萬是5%的稅率嗎?
我是一個個體戶,今天去稅局代開專票25萬,增值稅當(dāng)場交了,那我的所得稅怎么交?稅率是多少?要自己申報交嗎?可不可以不申報不去管了就不用交?
個體工商戶,這個月開免增值稅的普票開了39萬多,等季度申報的時候,是不是也要申報39萬多的個人所得稅?還是不用申報普票的
請問老師,個體經(jīng)營戶,季度開票不超過30萬,有10萬專票收入,9萬普票收入,通用申報個人所得稅里填報應(yīng)稅項目是不是只填專票的金額?只有專票是要交稅的
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
公司銀行賬上有一個莫名的人打了1元進賬,這個怎么做賬
老師23年銷售的貨物,沒給錢也沒入賬,25年起訴對方貨款已轉(zhuǎn)我們公戶,現(xiàn)在這筆賬怎么做,中間還退回一少部分貨
老師,做固定資產(chǎn)折舊的賬怎么做,補計提之前的分錄又該怎么做
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
之前會計把成本報少了,費用很大,也沒有暫估成本,280萬,成本12萬,費用盡200萬,我匯算清繳成本不動,毛利毛利率還是很高,會不會出風(fēng)險,不是小微企業(yè),企業(yè)稅負率按0.7%交
電子稅務(wù)局不在一個省份沒辦法登錄嗎,我在北京,公司是海南的,法人電子營業(yè)執(zhí)照掃碼登錄時,提示當(dāng)前業(yè)務(wù)不能跨?。ㄊ校┦褂茫?/p>
自產(chǎn)試劑盒,由于試劑瓶不合格,導(dǎo)致試劑盒不能使用我,作廢出庫,匯算清繳時需要調(diào)整嗎?
老師我公司是有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,收有限合伙企業(yè)管理費和業(yè)績獎勵,業(yè)績獎勵就是項目做的好,收益高會給我公司一點的獎勵,但業(yè)績獎勵是一次性確認收入嗎?
老師好,兩個人一起成立一家公司,一個人以貨幣出資,另一個以技術(shù)出資,技術(shù)出資的人需要視同銷售開發(fā)票給公司嗎
普通增值稅發(fā)票都是我們自己開的,自己季報申報的,個稅也是自己季報申報的,這個專用發(fā)票的個稅跟普通的一樣嗎?
這個不一定,我看之前有學(xué)員反饋有定期定額這個經(jīng)營所得個稅,是代開發(fā)票會代扣 ,這個你需要看你稅局口徑,你可以等會電話問下你分局,12366 可以問你分局電話,你電話你分局