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印花稅用當(dāng)月的開票金額為依據(jù)乘以萬分之三繳納稅款,可以嗎?

2021-03-03 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-03 21:19

你好!可以的,但是要看具體業(yè)務(wù)

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快賬用戶3349 追問 2021-03-04 17:55

采購合同用當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額嗎?

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快賬用戶3349 追問 2021-03-04 17:55

還有,具體業(yè)務(wù)是什么業(yè)務(wù)?

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齊紅老師 解答 2021-03-04 19:12

你好!印花稅稅率不同業(yè)務(wù)稅率不一樣

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你好!可以的,但是要看具體業(yè)務(wù)
2021-03-03
你好!是的。購銷合同是萬分之三。 現(xiàn)在減半
2024-09-02
你好,購銷合同的印花稅計(jì)稅依據(jù)=合同含稅金額,稅率是萬分之3?
2021-03-19
同學(xué)你好!這個(gè)理論上規(guī)定? ?合同中是否含有不含稅金額 含有的話? ?按不含稅計(jì)算印花稅 沒有的話? ? 按含稅計(jì)算印花稅 實(shí)際中? ?基本都是按不含稅金額申報(bào)的
2020-12-25
你好,房開企業(yè)銷售合同繳納的印花稅=合同含稅金額*萬分之5?
2022-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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