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老師好,請問購入金額較大(88000元的分析儀)的配件,用于組裝形成監(jiān)測設備對外出售,應該用那個科目,原材料,還是庫存商品

2021-03-02 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-02 10:56

同學您好: 因為還需要進行組裝并不是直接銷售的,所以建議可以用原材料科目進行過度,待加工完成后轉(zhuǎn)入庫存商品,謝謝

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快賬用戶2666 追問 2021-03-02 10:58

好的,原先的會計把它計入到固定資產(chǎn)科目,去年9月份的,應該跨年了,賬上要怎么調(diào)呢?具體分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 11:09

同學您好: ? ? ? 因為您這兩個科目是不影響損益的,所以建議您可以直接進行調(diào)整并補充寫個說明說明調(diào)整的原因:借:原材料? ?貸:固定資產(chǎn) ;您的固定資產(chǎn)計提折舊嗎?

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快賬用戶2666 追問 2021-03-02 11:09

計提了哈

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快賬用戶2666 追問 2021-03-02 11:11

計提了5個月了。設備還沒組裝好,還沒對外銷售

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齊紅老師 解答 2021-03-02 11:22

同學您好: ? ? ? 如果計提了折舊,如果金額不大的話,建議采取簡化處理,直接調(diào)整當期損益;如果金額較大建議通過未分配利潤進行調(diào)整,謝謝。

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快賬用戶2666 追問 2021-03-02 11:41

老師,麻煩您還有兩個問題 1,直接調(diào)整當期損益是做分錄還是? 2,通過未分配利潤的分錄是不是 借,累計折舊(已提折舊金額) 貸,利潤分配,未分配利潤

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齊紅老師 解答 2021-03-02 11:45

同學您好: ? ? ? ? 就按之前的反分錄來即可,謝謝 ? ? ? ?1、借:管理費用等(紅字)? 貸 :累計折舊(紅字) ? ? ? ?2、借:利潤分配-未分配利潤 (紅字)? ?貸:累計折舊(紅字)

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同學您好: 因為還需要進行組裝并不是直接銷售的,所以建議可以用原材料科目進行過度,待加工完成后轉(zhuǎn)入庫存商品,謝謝
2021-03-02
對的,是的,沒有發(fā)票的,正常做賬,但是沒法稅前扣除的。
2023-08-03
你好同學! 1.商品入庫借庫存商品1500*200 貸生產(chǎn)成本
2022-04-14
您好,這個沒有其他了你把這個的
2023-10-18
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-12-30
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