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你好,老師,我們公司為小規(guī)模納稅人,銷售產(chǎn)品,并且代開專票出去,并且收到貨款16848元,請(qǐng)問(wèn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)金額是否要減掉城交稅17.18?另外城建稅金額怎么來(lái)的?

2021-03-02 01:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-02 01:13

您好,不需要的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-02 01:14

16848/1.03*0.03這部分是增值稅,增值稅的7%再減半就是17.18元,謝謝。 整個(gè)公式16848/1.03*0.03*7%/2

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您好,不需要的,謝謝
2021-03-02
開發(fā)票時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 計(jì)提附加稅,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅。 繳稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸銀行存款 收款時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2020-10-23
您好 請(qǐng)問(wèn)您是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員?
2023-12-10
1借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,2 ,付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行,3 , 不是,沒有交稅也是做這個(gè),是的,不需要交稅做借應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,5 ,這個(gè)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品?
2021-01-08
您好 開具專票繳納的增值稅不能退回的 免征增值稅是指開具增值稅普通發(fā)票減免 開具專票是一分錢都不會(huì)減免的 您開具普通發(fā)票 購(gòu)買方不好抵扣 國(guó)家增值稅方面沒有損失 開具了專票 購(gòu)買方抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就只好您單位承擔(dān) 國(guó)家不會(huì)承擔(dān)的
2020-09-11
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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