現(xiàn)在申報(bào)的是對(duì)的吧 之前應(yīng)該是上期數(shù)據(jù)有差異
老師,我是一名出納,有個(gè)問(wèn)題一直困擾著我,就是我這個(gè)人記性特別差,對(duì)數(shù)字也很不敏感,有時(shí)候老板突然就問(wèn)我,之前的賬務(wù)情況,比如那個(gè)人欠了多少錢,那個(gè)人之前賬怎么回事,事情我能記住,可是就是記不住數(shù)字,對(duì)數(shù)字就做不到過(guò)目不忘,有些數(shù)據(jù)我也把握不來(lái)重要不重要,當(dāng)時(shí)也不會(huì)放在心上,時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)總會(huì)問(wèn)起。我該怎么解決這個(gè)問(wèn)題?_?
就是圖片的問(wèn)題,我點(diǎn)了重新計(jì)稅,導(dǎo)致數(shù)字跟之前的不一致了,該如何解決
請(qǐng)問(wèn)老師,就是我稅費(fèi)沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在申報(bào)交了稅,我要把稅費(fèi)計(jì)提在6月,那我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要重新用計(jì)提了稅費(fèi)以后的數(shù)據(jù)報(bào),那會(huì)跟我申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致吧?
請(qǐng)問(wèn)我們之前開(kāi)給客戶的專票公司名稱少了“上?!眱蓚€(gè)字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開(kāi)??蛻糸_(kāi)了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷的發(fā)票上公司名稱不一致,那我們根據(jù)下載的紅字信息表開(kāi)出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也跟需要沖銷的發(fā)票上不一致,這個(gè)怎么辦,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題。
老師您好,我們公司之前是找代理記賬的做的賬,我接收過(guò)來(lái)之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致,但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了,問(wèn)了記賬公司的說(shuō)是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過(guò)賬,所以導(dǎo)致期初期末不一致,現(xiàn)在我該怎么處理?
租別人的包裝材料,還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,先記入主要生產(chǎn)成本科目嗎
老師房屋租賃一年一萬(wàn)需要交稅嗎
老師,未分配利潤(rùn)如果300萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是哪些科目形成的?
額度調(diào)整時(shí),合同金額如果超過(guò)30萬(wàn)是不是影響增值稅,還是和工期有關(guān)系
定期定額是否查賬征收?
客戶發(fā)來(lái)往來(lái)對(duì)賬函,金額是238000,但是這批貨已發(fā)貨,只是沒(méi)開(kāi)票。上面還是要寫(xiě)238000么
請(qǐng)問(wèn)有個(gè)人想投資入股我司,但要求我司幫他們把去年11月-7月的社保補(bǔ)繳,之前沒(méi)在我公司發(fā)放工資和繳社保,他原來(lái)繳社保的公司已經(jīng)不存在了,像這種能繳嗎?怎么繳?
老師,請(qǐng)問(wèn)遠(yuǎn)期支票是否可以沒(méi)有到期去銀行兌付?
高企 只有委托境內(nèi)研發(fā)可以嗎
老師,公司借了股東好多錢,現(xiàn)在打算把借款的往來(lái)款轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎。需要什么稅務(wù)處理嗎,
不對(duì),之前是200,現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)里的是250。上期數(shù)據(jù)不是已經(jīng)申報(bào)了嗎,還會(huì)修改嗎?
上期200 你修改了 改成210 但是你這期第一次申報(bào)還是200 所以讓你調(diào)整 重新計(jì)算 安210
想問(wèn)下這個(gè)差額50,我應(yīng)該如何找?是從上期數(shù)據(jù)里找嗎?
不是的 年累計(jì)收入減去年累計(jì)扣除項(xiàng)目 核對(duì)下對(duì)不對(duì)
這個(gè)原因會(huì)是員工的專項(xiàng)附加扣除有變動(dòng)嗎?上期已經(jīng)申報(bào)了的數(shù)據(jù)按理來(lái)說(shuō)不會(huì)有改動(dòng)的吧,我申報(bào)本期之前肯定已經(jīng)把上期的稅款都交了的
你是不有更正申報(bào) 抵扣的多了交稅少了才對(duì)
是的,上期有更正申報(bào)。這個(gè)不是應(yīng)該在上期就清了嗎,還會(huì)影響本期嗎?我前面月份也有更正申報(bào)的,但是沒(méi)有這個(gè)情況
本期等于上期加本期的數(shù)據(jù)來(lái)的
比較大的可能是收入有變動(dòng)?
你現(xiàn)在的問(wèn)題別糾結(jié)其他的 那都是系統(tǒng)問(wèn)題 核對(duì)下本期加上期是不是年累計(jì) 然后年扣除合計(jì)對(duì)不對(duì)
好的,明天去看看,謝謝老師解答
不用客氣 早點(diǎn)休息