現(xiàn)在申報的是對的吧 之前應(yīng)該是上期數(shù)據(jù)有差異
老師,我是一名出納,有個問題一直困擾著我,就是我這個人記性特別差,對數(shù)字也很不敏感,有時候老板突然就問我,之前的賬務(wù)情況,比如那個人欠了多少錢,那個人之前賬怎么回事,事情我能記住,可是就是記不住數(shù)字,對數(shù)字就做不到過目不忘,有些數(shù)據(jù)我也把握不來重要不重要,當(dāng)時也不會放在心上,時候領(lǐng)導(dǎo)總會問起。我該怎么解決這個問題?_?
就是圖片的問題,我點(diǎn)了重新計稅,導(dǎo)致數(shù)字跟之前的不一致了,該如何解決
請問老師,就是我稅費(fèi)沒計提,現(xiàn)在申報交了稅,我要把稅費(fèi)計提在6月,那我報財務(wù)報表是不是要重新用計提了稅費(fèi)以后的數(shù)據(jù)報,那會跟我申報的數(shù)據(jù)不一致吧?
請問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上?!眱蓚€字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開。客戶開了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷的發(fā)票上公司名稱不一致,那我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也跟需要沖銷的發(fā)票上不一致,這個怎么辦,會不會有問題。
老師您好,我們公司之前是找代理記賬的做的賬,我接收過來之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致,但是去年已經(jīng)做了審計了,問了記賬公司的說是審計之后他們折回去調(diào)過賬,所以導(dǎo)致期初期末不一致,現(xiàn)在我該怎么處理?
對方為個人,為我單位提供培訓(xùn)勞務(wù),我單位為其支付勞務(wù)費(fèi),并代扣代繳個稅。對方個人開的電子發(fā)票顯示選的是非學(xué)歷教育服務(wù),是否可行?
個體商戶公賬上的錢可以直接轉(zhuǎn)給個人不呢
懂孝彬老師問一下,還有一個這種情況,我們老板說的讓我調(diào)一下庫存,那個庫存有一些苗木,說的實際沒有了,這個苗木數(shù)量和品種都沒有了。讓我在電腦庫存里刪除去掉,然后把這個數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
老師,電動車和電池充電器這種是放一個科目還是分開
老師你好!分紅申報流程。
老師,我想問一下建筑公司開發(fā)票的時候,項目異地;這種情況扣增值稅的時候,是從公戶扣款還是法人掃碼扣款呀
老師,出口申報表出現(xiàn)這種情況怎么處理啊,去年的忘記申報了想補(bǔ)報,需要申報出口貨物收匯情況表,出口貨物收匯情況表在哪里申報呢
老師,子公司被母公司吸收合并,屬于特殊稅務(wù)處理的吸收合并,子公司注銷前有進(jìn)項稅留底,這部分進(jìn)項稅可以申請退稅嗎?
老師能給我做一個計提發(fā)放放社保的分錄嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤可以從科目余額表取數(shù)嗎?什么公式?
不對,之前是200,現(xiàn)在申報系統(tǒng)里的是250。上期數(shù)據(jù)不是已經(jīng)申報了嗎,還會修改嗎?
上期200 你修改了 改成210 但是你這期第一次申報還是200 所以讓你調(diào)整 重新計算 安210
想問下這個差額50,我應(yīng)該如何找?是從上期數(shù)據(jù)里找嗎?
不是的 年累計收入減去年累計扣除項目 核對下對不對
這個原因會是員工的專項附加扣除有變動嗎?上期已經(jīng)申報了的數(shù)據(jù)按理來說不會有改動的吧,我申報本期之前肯定已經(jīng)把上期的稅款都交了的
你是不有更正申報 抵扣的多了交稅少了才對
是的,上期有更正申報。這個不是應(yīng)該在上期就清了嗎,還會影響本期嗎?我前面月份也有更正申報的,但是沒有這個情況
本期等于上期加本期的數(shù)據(jù)來的
比較大的可能是收入有變動?
你現(xiàn)在的問題別糾結(jié)其他的 那都是系統(tǒng)問題 核對下本期加上期是不是年累計 然后年扣除合計對不對
好的,明天去看看,謝謝老師解答
不用客氣 早點(diǎn)休息