你好,可以記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,每月攤銷(xiāo)
公司車(chē)間整體的改造裝修等花費(fèi)入啥科目比較好,前期可以記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎,后期入啥科目比較好!
老師您好。我想問(wèn)一下我們酒店小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,客房前段時(shí)間裝修,金額比較多,用的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)科目,以后我每個(gè)月分?jǐn)傁路謹(jǐn)偟娇头砍杀纠锩孢€是管理費(fèi)用呢
您好!老師,我們是做酒店的,公司在籌建期間,需要重金裝修酒店,裝修需要分為好多項(xiàng)目,比如有水電,木工,泥水,鋼結(jié)構(gòu),石材等30多個(gè)項(xiàng)目種類(lèi),這30多個(gè)種類(lèi)的裝修費(fèi)肯定要分就3年左右攤銷(xiāo)的,那么這些費(fèi)用做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下面,二級(jí)科目為裝修費(fèi),我還可以建三級(jí)科目嗎?就是將這30多種類(lèi)型設(shè)為三級(jí)科目
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開(kāi)票,但是雖然沒(méi)收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒(méi)攤銷(xiāo) 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用金額較大對(duì)公司而言計(jì)入長(zhǎng)期待攤分期攤銷(xiāo),如果不計(jì)入長(zhǎng)期待攤可以計(jì)入啥科目長(zhǎng)期待攤科目太明顯以后麻煩還有是就是屬于公司籌建期的怎么做不是籌建期一般納稅人咋做可以開(kāi)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)相同金額做嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢(qián)全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢(qián)是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢(qián)怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢(qián)不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
每月攤銷(xiāo)是計(jì)入制造費(fèi)用嗎?
攤銷(xiāo)是計(jì)入制造費(fèi)用