你需要問下你稅局口徑,我之前看稅局視頻有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)才需要申報(bào),沒有不需要,之前早期有一個(gè)學(xué)員反饋問稅局說沒有業(yè)務(wù),直接填寫第一個(gè)表就可以
老師您好,我有證了,現(xiàn)在報(bào)稅,想向您咨詢一下,這家企業(yè)沒有發(fā)生關(guān)鍵業(yè)務(wù)往來,但是有個(gè)企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)往來表單顯示未申報(bào),而且有限定日期,請(qǐng)問這種情況下,一定需要申報(bào)嗎
老師,我想問,建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報(bào)稅,開工后收進(jìn)度款,開發(fā)票,次月申報(bào)納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報(bào)增值稅;但實(shí)際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣,不按規(guī)定申報(bào)萬(wàn)一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn),這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
老師,您好!我想咨詢一下,如果一家企業(yè)注冊(cè)了,但是一直沒有營(yíng)業(yè),又想要保留這個(gè)企業(yè),這種情況要不要做稅務(wù)登記?還是不要去做稅務(wù)登記,只是在電子稅務(wù)局那里申報(bào),就可以了?
老師,您好,企業(yè)在什么情況下需要填報(bào)關(guān)鍵業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告?目前企業(yè)由一家公司100%控股,但是沒有任何業(yè)務(wù),這種情況下,需要申報(bào)年度關(guān)鍵業(yè)務(wù)表么?
您好,我有個(gè)事想咨詢一下您,就是我們小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是0申報(bào)的,第二季度的未申報(bào)然后出了整改書之后我逾期申報(bào)了,但是7月份的也沒有申報(bào)來著,想補(bǔ)報(bào)但是電子稅務(wù)哪里也沒有這個(gè)信息這種情況應(yīng)該怎么樣?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎