同學(xué)你好 繳納的稅費(fèi)要看稅局核定 給你核定了所得稅就要交 盈利的業(yè)務(wù)才交 非營(yíng)利的業(yè)務(wù)不交
民營(yíng)醫(yī)院 盈利性醫(yī)院(有限公司)都需要交什么稅種? 營(yíng)業(yè)外收入過(guò)多需要交增值稅?
非營(yíng)利民營(yíng)醫(yī)院都需要繳納什么稅費(fèi),企業(yè)所得稅需要交嗎?銷(xiāo)售額有限制多少會(huì)交增值稅嗎
延期付款利息屬于價(jià)外費(fèi)用,需要交納增值稅 憑證是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 憑證分錄對(duì)嗎 ?以及那這筆需要并入納稅所得 繳納企業(yè)所得稅嗎?
個(gè)人給企業(yè)代開(kāi)發(fā)票,都需要交什么稅,需要繳納個(gè)人所得稅嗎,代開(kāi)限額是多少,
俱樂(lè)部屬于民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度,有利潤(rùn),需要交企業(yè)所得稅嗎
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
我們?cè)\所的增值稅是免稅不,
是診所有限公司
醫(yī)療服務(wù)是免增值稅的
收入俺實(shí)際的寫(xiě)還是不寫(xiě)
按照實(shí)際的來(lái)寫(xiě)的哦
好的,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝