你好 看下其他的項目齊全不
請問收到的增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)票面上的密碼區(qū)超出很多,但網(wǎng)上抵扣勾選的可以找到這張發(fā)票,請問這張發(fā)票是直接可以用來入帳還是需要退回對方重新開具?
老師好,請問下有一張發(fā)票經(jīng)辦人員把抵扣聯(lián)跟記賬聯(lián)都丟了,我在網(wǎng)上查到可以把第一聯(lián)復印入賬,但是聯(lián)系對方寄過來的不是發(fā)票第一聯(lián),是對方開票系統(tǒng)里面打印的,這樣可以嗎
請問收到普票住宿費的發(fā)票,對方所開的密碼已經(jīng)超過密碼區(qū)了,可以用來做賬不?好多都是這樣
您好,我單位月底開了1百萬專票,給對方寄過去后,對方說有一部分密碼超出密碼區(qū),大概40萬。但對方全部都退回來了,對方也沒有認證,昨天收到退回來的全部發(fā)票。我這個月應該怎么做呢?是先按1百萬申報增值稅等,然后再把超出密碼區(qū)的40萬沖紅,后再重新開局40萬專票,是這樣操作嗎
請問下老師,這是我們公司付給律師事務所的費用,當月沒有開過來發(fā)票,以前的會計這樣做賬對么?款已經(jīng)付過了,就差發(fā)票未開,她為什么做到其他應收款里面了?不明白?
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應當從收入中剝離出來,如果面對稅務稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
稅號也有,但是有些發(fā)票號碼以及開票日期已經(jīng)超過發(fā)票那張紙張了,導致看不到發(fā)票號碼以及日期
那就退回去 這種不可以的
這么說,普票開票的項目主要的信息就算超過開票所規(guī)定的局限內(nèi)(就是說能看到所開的信息)是可以的收的是嗎
不是 需要在規(guī)定的空格內(nèi) 稍微超一點的沒關系