同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:主營業(yè)務(wù)成本
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品 普通發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅需要抵扣嗎 有免稅有9%具體分錄怎么寫
請問老師,收到免稅農(nóng)產(chǎn)品電子普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?怎么做分錄啊
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品,允許按購買價(jià)格的9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。農(nóng)民伯伯沒有發(fā)票這么抵扣
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品 增值稅普通發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額么 怎么抵扣
農(nóng)村合作社開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我們可以計(jì)算抵扣9%,需要勾選嗎?進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)怎么填寫
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
進(jìn)項(xiàng)稅多少呀 有免稅?9稅率
發(fā)票的金額 除以(1%2B9%)然后乘以9%
不該是購入金額 直接乘以嗎 還需要價(jià)稅分離? 迷糊了
生鮮公司購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品 對外銷售 這是收到的普通發(fā)票 應(yīng)該怎么做分錄 (外賬) 進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么算?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:主營業(yè)務(wù)成本 還是需要除以(1%2B9%)然后乘以9%