你好,建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的會計核算的原則是: (1)以被掛靠方為會計核算主體,不能以掛靠方為會計核算主體. (2)將掛靠方看成是被掛靠方的一個項目部. 建筑企業(yè)掛靠工程的會計核算(以被掛靠方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 1、被掛靠方項目部專屬賬戶收到掛靠方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設(shè)備墊資款時: 借:銀行存款 貸應(yīng)付賬款――掛靠方 或內(nèi)部往來――掛靠方 2、被掛靠方收到業(yè)主預(yù)付工程款時的賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款[收到業(yè)主預(yù)付款/(1%2B9%)] 應(yīng)交稅費-------應(yīng)交增值稅(銷項稅) [收到業(yè)主預(yù)付款/(1%2B9%)×9%] 別人項目掛靠我單位如何進行賬務(wù)處理? 對于掛靠經(jīng)營的會計處理分兩部分考慮,通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類, 一類是個人掛靠有資質(zhì)的施工企業(yè). 另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)掛靠有資質(zhì)的企業(yè)的. 【案例分析】 掛靠人以200萬元,中標(biāo)某項目,根據(jù)與公司訂立的合同,交掛靠管理費3%,共計6萬元,材料100萬元,人工費40萬元。 資金往來設(shè)立: (叫內(nèi)部往來、或在應(yīng)收帳款-內(nèi)部往來)會計科目. 一、被掛靠方賬務(wù)處理 (1)確認(rèn)工程結(jié)算開票, 借應(yīng)收賬款――甲方200, 貸內(nèi)部往來――掛靠方200/(1%2B9%)=183.49, 應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(銷)16.51 (2)收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應(yīng)收帳款――甲方 200 (3)借,內(nèi)部往來――掛靠方(3%管理費)6, 貸,其他業(yè)務(wù)收入6 應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(銷項稅額) -管理服務(wù)費6/(1%2B6%) (4)撥付掛靠單位工程款時: 借:內(nèi)部往來――掛靠方=183.49-6=177.49 貸:銀行存款 177.49 一、 掛靠方收到款項, 借銀行存款177.49, 貸工程結(jié)算――項目177.49 二、掛靠方業(yè)務(wù): (1)材料發(fā)票 借:工程施工――合同成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來-項目100 (2)提供工資表 借:工程施工—合同成本(人工費)40 貸:內(nèi)部往來-項目40 同時:借:應(yīng)付職工薪酬――人工費40, 貸: 應(yīng)付職工薪酬――人工費40 (3)管理費用結(jié)算表10 借管理費用10, 貸內(nèi)部往來――項目10 三、確認(rèn)收入和成本, (1)借工程施工―合同毛利17.49, 主營業(yè)務(wù)成本160, 貸主營業(yè)務(wù)收入177.49 (2)完工后工程結(jié)算和工程施工對沖, 借工程結(jié)算177.49 貸工程施工―合同毛利17.49 工程施工―合同成本160 四、提供稅票(要用被掛靠方的名字): (1)提供繳交增值稅,100*13%=13, 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)13, 貸內(nèi)部往來――項目13 (2)繳交增值稅=16.51-13=3.51 借應(yīng)交稅費――未交增值稅3.51, 貸內(nèi)部往來—項目3.51 (3)繳交附加稅,3.51*12%=0.42 借:應(yīng)交稅費――附加稅0.42萬元 貸:內(nèi)部往來――項目 0.42萬 (4)結(jié)算工程, 計算所得稅 利潤=收入—成本費用—稅金 =177.49-140-10-0.42=27.07 繳所得稅=27.07*25%=6.75 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅6.75, 貸內(nèi)部往來--項目6.75 內(nèi)部往來貸方=100%2B40%2B13%2B3.51%2B0.42%2B6.75=163. 68 (5)支付工程材料人工費用 借內(nèi)部往來――項目163.68 貸銀行存款163.68
建筑公司的內(nèi)帳,比如一個工程300000.別人掛靠我們公司的,我們首先要扣除稅金跟管理費,是不是,然后剩下的要項目經(jīng)理拿發(fā)票來沖,是不是
建筑公司的內(nèi)帳,別人掛靠我們公司要從他的工程款中扣除管理費和稅金的會計分錄怎么做
請問一下,別人掛靠我們建筑公司做工程,工程款到了,內(nèi)帳我們扣除管理費和稅金后,剩下的項目經(jīng)理就拿發(fā)票來沖帳,如果拿了一張專票,請問我們沖帳按照含稅沖還是不含稅沖呢
老師一個建筑公司,別人掛靠我們,我們收到甲方工程款扣除稅和管理費,支付給他們,如何支付,怎么做賬
老師我做的內(nèi)賬處理方式 別人掛靠我們公司,我們收取管理費,幫他付員工工資 會計分錄要怎么寫
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
你好,老師,請問他們掛靠我們公司的資金投標(biāo)的項目,出去管理費和稅金我們需要他們拿發(fā)票來沖,就會產(chǎn)生走帳,那他們難道跟發(fā)票的開具方商量好,代收款給多少錢,是這樣嗎
你好,本身這個項目是他們引來的,所以對項目的金額多少他們都知道,