你好,你匯算時按修改后的金額申報處理即可
老師,你看看我修改了2020年的利潤,匯算清繳填表時該怎么填
老師,你看看我修改了2020年的利潤,匯算清繳填表時該怎么填
老師好,一個企業(yè)的利潤表年報,匯算清繳時的利潤表,有本年累計數(shù)和本月數(shù),本年累計數(shù)知道怎么填?本月怎么填呢?2021年匯算清繳時的利潤表,我該依據(jù)什么去改呢? 答過的老師請不要再接了, 謝謝
老師您好,請問匯算清繳填年報的時候,我記得以前是填第四季度的利潤表就行,您看圖片上,是不是改成了要填今年和去年的累計才對?
老師 請問一下 23年的匯算清繳利潤實際是-5000 24年匯算清繳時,看到23年利潤為0 現(xiàn)在又改不了23年的,應(yīng)該如何填報?
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
請樸老師解答,請問老師,第三小問,我認為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一未分配利潤
24年12月2號簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時候確認收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會員的呀
計算基本每股收益和稀釋每股收益時,題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢
填的是最后的這個金額742.89嗎?
對的,按調(diào)整后的金額填寫
是填哪個表的哪欄呀?
老師,原本是12月的報表是盈利,但是申報的是虧損,現(xiàn)在匯算清繳又調(diào)整了2020的帳,按最后調(diào)整的申報匯算清繳可不可以
就是說,你在申報的時候,這個申報的這個匯算表里面,你直接按照改之后的金額填寫就可以了,不是說要單獨去填一個表或者是哪一欄。
是哪個表呢老師
你會上的時候就是一張主表呀,你直接圖標里面按鈕調(diào)整后的金額填寫就可以了,不是說單獨拿一張表。
所以這樣原本12月份申報的不對,匯算清繳調(diào)整是可以的是嗎老師
申報的不對,你會算的時候,按照正確的申報就可以了。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快