是這個(gè)樣子的,就你掛靠這個(gè)資方,那么資質(zhì)方要幫你開票,在稅法上他開了票就會(huì)卻認(rèn)為是他的收入,所以說他應(yīng)該找你收取的這個(gè)費(fèi)用,就是他幫你開的這個(gè)票對(duì)應(yīng)收入的所有相關(guān)的數(shù)據(jù)。
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
是呀 這個(gè)我明白,但是就是發(fā)包方的稅費(fèi)不應(yīng)該由我們承擔(dān)吧? 而且管理費(fèi)也是發(fā)包方給扣掉14%,好懵 一般管理費(fèi)都是給我們掛靠的公司對(duì)吧,結(jié)果這個(gè)管理費(fèi)是給發(fā)包方的。消防公司的增值稅稅率是13%嗎 ?
對(duì)的,你承擔(dān)的只是你這一方的這個(gè)稅費(fèi),增值稅是13%,這個(gè)管理費(fèi)對(duì)方要收取點(diǎn)是正常的,他不可能無緣無故就幫你去承擔(dān)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。
老師,你看看,能看得懂嗎?
他這里沒問題啊,他這里說的這個(gè)甲方承擔(dān)的稅費(fèi)是指他幫你開票兒需要交的這一部分。
我有點(diǎn)搞不清楚關(guān)于稅的那兩條,照理說我們是應(yīng)該只負(fù)責(zé)交掛靠公司的稅費(fèi),而且虎峰公司要是申報(bào)的話他可以差額交稅啊 這個(gè)相當(dāng)于是他們接了工程包其中消防的一部分分包給我們 他們只需要差額交稅就可以了吧,我們不應(yīng)該給他們承擔(dān)什么稅費(fèi)吧?我們應(yīng)該承擔(dān)的只是我們所掛靠公司的稅費(fèi)啊
我們是需要湖北水都這個(gè)公司去開票給虎峰公司吧?他給我們開什么票呢?
你這里他在合同里面是出于保護(hù)他自身利益的一個(gè)條款,他把你方和他方由于這個(gè)項(xiàng)目要交的稅都給他寫進(jìn)去了。
具體開什么票要看你這個(gè)合同,如果說你是建筑合同,就是開建筑相關(guān)的發(fā)票。
我們承接的是屬于消防安裝工程分包合同
那你這個(gè)開票的話,按照這個(gè)其他建筑服務(wù)開具發(fā)票,增值稅稅率9%。