你好,銀行收取的單位對(duì)公賬戶結(jié)算卡費(fèi)用,是結(jié)算卡管理費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,單位結(jié)算卡年費(fèi)5元是計(jì)入哪個(gè)科目?管理費(fèi)用-辦公費(fèi),還是財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?
請(qǐng)教老師一個(gè)問題,銀行收取的單位對(duì)公賬戶結(jié)算卡費(fèi)用是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用――手續(xù)費(fèi)嗎?
老師您好!對(duì)公賬戶辦理時(shí)有一張銀行卡,這個(gè)卡年費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)?還是計(jì)入哪里?
老師好,銀行扣除120元是商務(wù)卡單位結(jié)算卡年費(fèi),這個(gè)我是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)嗎
老師好!請(qǐng)教個(gè)問題,公司銀行卡里的余額結(jié)的利息是計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)的貸方對(duì)嗎?
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來一部分,1.借:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅負(fù)數(shù) 。這樣對(duì)不對(duì)
股東200萬(wàn)的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬(wàn),股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開票額度嗎
接了公交車清洗業(yè)務(wù),收入為保潔22人,清洗車輛的689臺(tái),現(xiàn)在業(yè)務(wù)完了,算成本,如何分出保潔人員和車臺(tái)數(shù),分別物料,業(yè)務(wù)費(fèi),分?jǐn)?,到保潔人員和車臺(tái)數(shù)的成本,收入是保潔和車臺(tái)數(shù),分別開票
老師,一般納稅人開出的普票和開出的專票做賬一樣嗎?報(bào)稅的時(shí)候是不是要分開報(bào)?
老師,員工離職補(bǔ)償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報(bào)嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計(jì)提多少嗎?
股東200萬(wàn)的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬(wàn),這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務(wù)系統(tǒng)里點(diǎn)入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買了10箱飲料,通過庫(kù)管收貨,然后被前廳直接領(lǐng)用過去放到前廳去銷售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫(kù)存嗎?這樣子怎么去銜接倉(cāng)庫(kù)跟前廳的對(duì)賬?
老師,之前做了無(wú)票收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月客戶要求開發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?
是的,老師。
你好,結(jié)算卡管理費(fèi)那就是通過管理費(fèi)用科目核算,而不是財(cái)務(wù)費(fèi)用的?
老師,結(jié)算卡年費(fèi)呢?
你好,結(jié)算卡年費(fèi)也是通過管理費(fèi)用科目核算??
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝