同學(xué)你好, 借,應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款
老師您好 我1月份開具的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 2月份認(rèn)證(所屬期是1月)抵扣的仍舊是1月的增值稅 請(qǐng)問(wèn)1月和2月如何做賬呢
老師 我們2月份預(yù)繳了1月所屬期的項(xiàng)目上的增值稅 報(bào)稅的時(shí)候在所屬期1月也抵扣了 那這個(gè)在1月怎么做賬
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目1月份才開銷項(xiàng)票,外地預(yù)繳時(shí)稅款所屬期選的去年的12月份,預(yù)繳的水利和印花可以用于抵減2月報(bào)1月的稅款嗎?
老師,12月給A項(xiàng)目開票了,給B項(xiàng)目打算開最后沒開,B項(xiàng)目1月在外地預(yù)繳的稅款稅款所屬期寫到12月了,但是1月才給B項(xiàng)目開票,我問(wèn)的是1月在外地預(yù)繳的稅款但稅款所屬期是12月的可以抵減1月份開票的稅款嗎?
老師,12月給A項(xiàng)目開票了,給B項(xiàng)目打算開最后沒開,B項(xiàng)目1月在外地預(yù)繳的稅款稅款所屬期寫到12月了,但是1月才給B項(xiàng)目開票,1月在外地預(yù)繳的水利和印花但稅款所屬期是12月的可以抵減1月份開票在2月份申報(bào)的水利和印花稅嗎?
您好,職業(yè)病體檢費(fèi)可計(jì)入安全管理費(fèi)用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報(bào)?
老師,是不是錄入起初只會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)形成利潤(rùn)表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔(dān)的即征即退項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額公式,全年一般項(xiàng)目銷售額13萬(wàn),即成即退,項(xiàng)目銷售額5萬(wàn),可分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔(dān)的就是560元?
老師,請(qǐng)問(wèn)生育津貼是需要連續(xù)交夠12個(gè)月才能領(lǐng),如果交不夠,就等交夠了在領(lǐng)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對(duì)方要什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)年終獎(jiǎng)怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務(wù)所來(lái)做23年和24年的審計(jì),但他們出的審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務(wù)填表的報(bào)表嗎
老板在供應(yīng)商那里叫貨了,送客戶了 這個(gè)怎么走
不是的吧 預(yù)繳的不都用到已繳稅金這個(gè)科目嗎
同學(xué)你好,建筑企業(yè)異地預(yù)繳的稅款是計(jì)入預(yù)繳增值稅明細(xì)賬,不是已交稅金;
我都暈了 別的老師又是這樣說(shuō)的
同學(xué)你好,已交稅金是核算 本月交本月的稅款,比如這個(gè)月到25號(hào)算出應(yīng)交25萬(wàn),我們先交20萬(wàn),這個(gè)是用已交稅金;建筑企業(yè)異地預(yù)繳的稅款是計(jì)入預(yù)繳增值稅的;
那我預(yù)繳的附加稅可以確認(rèn)到稅金及附件這個(gè)科目嗎
同學(xué)你好,我預(yù)繳的附加稅可以確認(rèn)到稅金及附件這個(gè)科目嗎——可以;