你付,付款人是你USDF進(jìn)賬的的銀行水單上的付款人名稱(chēng),銀行人就是付款方銀行名稱(chēng)。在水單上都有的。
老師,外貿(mào)公司用阿里旗下的一達(dá)通報(bào)關(guān),國(guó)外客戶(hù)的貨款打到一達(dá)通后臺(tái),一達(dá)通結(jié)成人民幣后轉(zhuǎn)到我們公司賬戶(hù),還有一部分提現(xiàn)成美元到我們公司賬戶(hù),收到這部分美元顯示的是阿里新加坡銀行轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,我們自己再結(jié)成人民幣轉(zhuǎn)到人民幣賬戶(hù), 我可以把美元結(jié)成的人民幣和一達(dá)通結(jié)匯的人民幣都放一個(gè)應(yīng)收賬款-應(yīng)收外匯款科目嗎,或者預(yù)收賬款-預(yù)收外匯款
你好,這個(gè)右下角圈起來(lái)的付款人和銀行是填哪個(gè)呢,是付給我們美元的客戶(hù)呢,還是收美元的。我們是國(guó)外打美元到我們公司的美元賬戶(hù),在從我們的美元賬戶(hù)結(jié)匯人民幣到我們公司人民幣賬戶(hù)。
我公司在同一銀行有幾個(gè)賬戶(hù),有一個(gè)基本戶(hù)和FT賬戶(hù),每次付外匯要先從基本戶(hù)上轉(zhuǎn)到FT賬戶(hù)里的人民幣賬戶(hù)上才可以換成其他幣種把錢(qián)付出去,比如我們公司想付1萬(wàn)美元到國(guó)外公司,當(dāng)時(shí)匯率是6.3,就要先從基本戶(hù)63000元轉(zhuǎn)到FT人民幣賬戶(hù)上,銀行再?gòu)腇T人民幣賬戶(hù)換成1萬(wàn)美元,打入美元FT賬戶(hù)中,再?gòu)拿涝狥T賬戶(hù)把1萬(wàn)美元匯到國(guó)外公司。出賬單時(shí)我們基本戶(hù)上回單63000元(從基本戶(hù)轉(zhuǎn)入FT人民幣賬戶(hù)),而且FT人民幣賬戶(hù)上也有回單63000元,同時(shí)FT人民幣賬戶(hù)換成1萬(wàn)美元,打入FT美元賬戶(hù)也有回單。請(qǐng)問(wèn)老師這里3個(gè)問(wèn)題,1基本戶(hù)轉(zhuǎn)給FT人民幣時(shí)收到的63000元付款回單時(shí)怎么做分錄呢?2當(dāng)我們FT人民幣賬戶(hù)收到63000元收款回單怎么做分錄?3把63000換成1美元付到FT美元賬戶(hù)上收到付款回單怎么做分錄。
2022.6.14外匯賬戶(hù)收到一筆100美元,6.29外匯賬戶(hù)打到人民幣賬戶(hù)100美元,人民幣收到的金額是668.21元,那我這么做賬分錄應(yīng)該怎么做,外匯賬戶(hù) 收到美元,借 銀行存款-美元賬戶(hù) 貸 應(yīng)收賬款-客戶(hù) ,轉(zhuǎn)到人民幣賬戶(hù) 應(yīng)該怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司有一個(gè)美元賬戶(hù),收到一萬(wàn)美元在美元賬戶(hù)上,沒(méi)有轉(zhuǎn)入到基本戶(hù),請(qǐng)問(wèn)月末終了做賬時(shí),美元賬戶(hù)上我們的一萬(wàn)美元,該如何做賬呢?是要換成人民幣顯示在記賬憑證嗎?還是可以就掛著:銀行存款~美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,應(yīng)收賬款~國(guó)外公司1萬(wàn)美元,還是做記賬憑證時(shí),換算成人民幣來(lái)顯示做賬呢?匯率是7.12
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師