同學(xué)你好!入賬 借:無(wú)形資產(chǎn) ? ? 貸:銀行存款 攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用 ? ? 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)
買(mǎi)了金蝶軟件,計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),那入賬和每月攤銷(xiāo)怎么做
老師,買(mǎi)了一個(gè)金蝶軟件,是不是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),再每月攤銷(xiāo)
購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)做賬軟件,1年。那這個(gè)要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)嗎
公司購(gòu)買(mǎi)了一套迷你版金蝶軟件,費(fèi)用3000元,我看總賬會(huì)計(jì)計(jì)入的是固定資產(chǎn)。 我有點(diǎn)疑問(wèn)不是應(yīng)該入無(wú)形資產(chǎn)-財(cái)務(wù)軟件,在每月攤銷(xiāo)入管理費(fèi)用嗎?(辦公室員工用)
老師,法人股東就是居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),交稅是(轉(zhuǎn)讓所得-未分配利潤(rùn)*持股比例-實(shí)收資本份額)*25%。股權(quán)撤資股東交稅是(撤資所得-未分配分配*持股比例-實(shí)收資本份額-盈余公積*持股比例)*25%。為什么撤資要算盈余公積呢
老師,2025年5月28日我們付了款項(xiàng)5萬(wàn)元,但是沒(méi)有收到票,前面會(huì)計(jì)做的是借:應(yīng)付賬款50000貸:銀行存款 50000,現(xiàn)在2025年6月4號(hào)收到50000的票了,我應(yīng)該怎么做賬。這個(gè)票是臨床課題費(fèi)用
供應(yīng)商未開(kāi)票未付款的對(duì)賬單怎么入賬
我們是個(gè)超市,顧客充卡10000送100,送的那個(gè)100怎么做賬呀
老師 我們公司是建筑施工工程公司,接了甲方一個(gè)活 簽的是EPC 施工總承辦合同,我們往外有找勞務(wù)公司 再給干這個(gè)活,屬于違法轉(zhuǎn)包嗎
老師 上個(gè)月的訂正以前憑證的紅字憑證 錯(cuò)了 這個(gè)月我怎么改呀
老師,固定資產(chǎn)折舊臺(tái)賬上,某設(shè)備已經(jīng)折舊完了,可是財(cái)務(wù)軟件上累計(jì)折舊貸方還差好幾千才折舊完成,這怎么調(diào)整啊,
現(xiàn)在公司實(shí)繳還需要交契稅嗎?
老師你好,我司小規(guī)模貿(mào)易公司與甲公司簽電腦購(gòu)銷(xiāo)合同:我司賣(mài)6臺(tái)電腦共18000元給甲公司,甲按季度分期付款,每季度3000元共6個(gè)季度付完款,付完款后電腦所有權(quán)歸甲公司,電腦在付第一筆款時(shí)已交付給甲公司,我司在收到每次款時(shí)開(kāi)普票辦公費(fèi)3000元。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)操作有什么不妥之處或者風(fēng)險(xiǎn)之處?
我們是個(gè)超市,顧客充卡10000送100,送的那個(gè)100怎么做賬呀
老師,這個(gè)是不是跟固定資產(chǎn)一樣,有個(gè)凈殘值5%,那攤銷(xiāo)時(shí)間應(yīng)該為多少?
這個(gè)不用殘值率的? ?攤銷(xiāo)時(shí)間? ?看金蝶允許你們使用的時(shí)間哦
我們這個(gè)一直可以用啊,只是每年需要繳納維護(hù)費(fèi)幾百塊
這樣的話(huà)? 可以按10年攤銷(xiāo)的
那一萬(wàn)多的金蝶按十年攤銷(xiāo)?
是的呀? ?無(wú)形資產(chǎn)? ?稅法最低攤銷(xiāo)年限? 是10年 保持一致? 比較好? ?不用納稅調(diào)整了
好的,知道了,謝謝老師,那就是12000/240=50元一個(gè)月攤銷(xiāo),對(duì)吧
不客氣。10年的話(huà)? ? 一共是120個(gè)月哦
哦哦,對(duì)對(duì),謝謝
不客氣。如果對(duì)回答滿(mǎn)意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝