你好,先沖了暫估 在直接做借成本貸銀行存款
建筑公司,2019年6月份暫估了40萬,之前做暫估:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,9月份暫估了10萬,12月份暫估了35萬,2020年1月份收到發(fā)票30萬,剩下發(fā)票沒到,怎么做賬,能幫忙寫下分錄嗎?
公司2020年12月付款購買了一輛車。但是票沒到。所以做了一筆暫估,借:成本,貸:其他應(yīng)付款;那2021年1月份發(fā)票到了。要怎么沖這個(gè)暫估的呢?
老師您好:當(dāng)月要計(jì)算車間的電費(fèi)成本,所以月末暫估計(jì)入了借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估 下月初是要把這筆紅沖,然后再怎么做分錄呢 發(fā)票月初已收到并付款
老師23年12月份 采購原材料 沒有付款也沒有收到發(fā)票,錄了一筆暫估 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 24年1月份怎么做賬
按照合同暫估100萬成本在23年12月份24年收到發(fā)票,12年暫估成本做賬是借:工程施工,貸應(yīng)付賬款,24年1月份收到供應(yīng)商開具100萬發(fā)票,是不是把之前12月份的賬沖了,然后重新做一筆
老師,,甲方要從工程款里扣除這個(gè)質(zhì)保金2萬,甲方發(fā)了一個(gè)“工作聯(lián)系函”,雙方均蓋章簽字了,剩余款項(xiàng)匯入我方賬戶,扣除的這個(gè)2萬,對(duì)方不給開收據(jù),那我以這個(gè)“工作聯(lián)系函”入賬沖抵工程款可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師您好,30人以下免征殘保金,申報(bào)表里免征的部分需要做賬嗎計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入然后再做管理費(fèi)用殘保金支出,以往都是不做賬的,想確認(rèn)下
行政事業(yè)單位污水管網(wǎng)維修支付應(yīng)該用哪個(gè)部門經(jīng)濟(jì)分類
老師,新辦企業(yè),法人登錄電子稅務(wù)局怎么搜不到
老師,請(qǐng)問下銀行貸款擔(dān)保費(fèi)用需要攤銷嗎?
大征期,可以先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)所得稅,最后報(bào)增值稅嗎
銀行存款利息沖減費(fèi)用嗎?
老師,6月我們購買了商品也已經(jīng)入庫了。我賬上接近80萬庫存商品。。對(duì)方都給我們開票了。但是6月我們也銷售了,有明細(xì)單。但是我們沒有給對(duì)方開票。老板說等訂單結(jié)束一次性開票。。所以就存在一個(gè)問題。我們6月本來有收入。沒有開票我就沒有入收入。我本來想先暫估收入。但是增值稅我已經(jīng)報(bào)完了。我不想做未開票收入。我應(yīng)該怎么弄?7月開票我想做到7月收入里面。行不行?
體育賽事策劃用申報(bào)印花稅那
老師,合伙企業(yè)的有限合伙人,我們想查詢下他的股東信息及實(shí)際控制人除了企查查,天眼查三方平臺(tái)外還有更權(quán)威的查詢方式么
不是特別明白。直接那筆分錄,負(fù)數(shù)。然后再重做借:成本,貸銀行貸款嗎?這樣子,不是2020年的成本就變少了?
不會(huì)的,你是原路沖回,又做了一筆相同的分錄而已
那這樣子,借方應(yīng)該是以前年度損益?因?yàn)槿绻?021年做成本,那成本不就在2021了?
損益類科目需要用以前年度損益調(diào)整