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老師,一月份收到廢品收入做賬做到預收賬款,錢已經收到沒有開票 ,1月所屬期要交印花稅嗎。

2021-02-24 19:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-24 19:14

你好,一月份收到廢品收入做賬做到預收賬款,1月份有實際銷售廢品嗎

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快賬用戶2658 追問 2021-02-24 19:16

有啊,收到錢了啊,做到預收賬款,就是沒有開票,忘記開票了,票開在2月,

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快賬用戶2658 追問 2021-02-24 19:17

我這邊收入的印花稅所屬期是1月還是2月啊

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齊紅老師 解答 2021-02-24 19:23

你好,這邊收入的印花稅所屬期是1月

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快賬用戶2658 追問 2021-02-24 19:34

沒有開票我做賬沒有做收入,只是收到錢做了預收賬款

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快賬用戶2658 追問 2021-02-24 19:34

這樣也是要交是嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-24 19:37

你好,雖然1月份沒有開具發(fā)票,但是屬于1月份的收入,印花稅所屬期就是1月份的??

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快賬用戶2658 追問 2021-02-24 21:23

???老師在嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-24 21:35

你好,在的,請問還有什么疑問嗎

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你好,一月份收到廢品收入做賬做到預收賬款,1月份有實際銷售廢品嗎
2021-02-24
你好 你好有購銷合同就需要繳納印花稅。
2021-02-24
您好!廢品收入計入營業(yè)外收入不需要交印花稅。
2021-02-24
您好,不行的, 收入的確認和發(fā)票開具不是絕對的統(tǒng)一,這樣會導致延期確認收入,稅務不查沒事,查到就要補稅交滯納金的,我們公司就補過,收入的確認是商品的風險已經轉移到客戶那里,跟我們的發(fā)票開具不是同一概念,先確認未開票收入 未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數,還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 分錄:借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復制,本月沖回原來一個負按發(fā)票的一個正,2分錄 借:應收賬款(負) 貸:未開票收入(負) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負) 借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 收入確認的原則不以開具發(fā)票為依據,而是遵循權責發(fā)生制原則。根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應納稅所得額的計算以權責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用
2025-02-09
你好可以的,操作沒問題的。
2025-02-10
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