您好 用于活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的蛋糕DIY 是給顧客的么?
你好 請(qǐng)問(wèn)下最新政策免征增值稅,我企業(yè)在政策出來(lái)之前已經(jīng)把稅款繳了要怎么做分錄?同樣的還收到專(zhuān)票的要怎么做賬?現(xiàn)在收到的專(zhuān)票以后可以用來(lái)抵扣嗎?
老師您好。我們公司是建設(shè)工程有限公司,主要經(jīng)營(yíng)市政工程,屬于一般納稅人?,F(xiàn)想增加建材銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)范圍可以嗎?如果增加建材銷(xiāo)售,銷(xiāo)售發(fā)票我能開(kāi)具增值稅普通發(fā)票嗎? 還是必須的開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票???如果開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,需要按多少稅率開(kāi)具發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè):1、售樓部裝修支出是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,還是計(jì)入開(kāi)發(fā)成本-開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用; 2、售樓部購(gòu)入沙盤(pán)是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用嗎; 3、什么業(yè)務(wù)下,在取得增值稅專(zhuān)票也不能抵扣; 4、取得增值稅專(zhuān)票稅率高于本企業(yè)的稅率,可以抵扣吧。謝謝!
私營(yíng)企業(yè)屬于一般納稅人,服務(wù)業(yè),屬于醫(yī)療行業(yè)主營(yíng)核酸檢測(cè),基因檢測(cè)等,免增值稅,日常經(jīng)營(yíng)中用到一些試劑,耗材等。1、給關(guān)聯(lián)公司調(diào)撥這些試劑,耗材,這個(gè)屬于視同銷(xiāo)售?2、試劑視同銷(xiāo)售需要繳納13%的增值稅?3、如果取得其他費(fèi)用發(fā)票是專(zhuān)票可以抵扣這個(gè)試劑調(diào)撥的增值稅嗎?
企業(yè)收到的用于活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的蛋糕DIY專(zhuān)票可以抵扣增值稅么?還需要做視同銷(xiāo)售么?開(kāi)專(zhuān)票好啊還是普票好啊
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買(mǎi)斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫(xiě)
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專(zhuān)票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢(qián)嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會(huì)增加一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會(huì)在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說(shuō)要自己填?
新接手一家公司,沒(méi)有年檢,對(duì)方直接唯一的基本戶注銷(xiāo)了,請(qǐng)問(wèn)這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開(kāi)個(gè)基本戶就可以呀?當(dāng)年開(kāi)新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
給客戶的
那開(kāi)具普通發(fā)票就好了 進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣