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Q

收到乙公司商品退回,退貨商品部分的價(jià)款為20萬(wàn)元,增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,成本為12萬(wàn)元,該批商品是2020年10月甲公司賒銷給乙公司的,售價(jià)200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,已確認(rèn)收入,款項(xiàng)尚未收到,甲公司向乙公司開具增值稅紅字專用發(fā)票,并收到乙公司帶息商業(yè)承兌匯票,期限為5個(gè)月,用于抵償其他款項(xiàng)。寫出當(dāng)中的會(huì)計(jì)分錄,并分析應(yīng)收賬款余額

2021-02-23 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-23 18:41

你好 借?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?20 應(yīng)交稅費(fèi)?2.6 貸?應(yīng)收賬款??22.6 借?庫(kù)存商品?12 貸?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?12 借?應(yīng)收票據(jù)??226 貸?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??200 應(yīng)交?稅費(fèi)???26

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快賬用戶6152 追問(wèn) 2021-02-23 19:00

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費(fèi)2.6 貸:應(yīng)收賬款22.6 借:庫(kù)存商品12 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12 借:應(yīng)收賬款226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)26 借:應(yīng)收票據(jù)203.4 貸:應(yīng)收賬款203.4

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快賬用戶6152 追問(wèn) 2021-02-23 19:00

這樣不對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 20:15

你好 是對(duì)的 我再看了一下題目 應(yīng)該是開完紅字之后再收到承兌的 2020年10月 借:應(yīng)收賬款226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)26 退貨: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費(fèi)2.6 貸:應(yīng)收賬款22.6 借:庫(kù)存商品12 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12 借:應(yīng)收票據(jù)226-22.6=203.4 貸:應(yīng)收賬款203.4

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快賬用戶6152 追問(wèn) 2021-02-23 20:18

如何應(yīng)收賬款期初余額為3626,經(jīng)過(guò)這一步,應(yīng)收賬款期末余額是多少?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 20:38

你好 如果是科目余額 應(yīng)收賬款是不受影響的 還是 3626 如果是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款項(xiàng)目 就是3626%2B203.4=3829.4

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你好 借?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?20 應(yīng)交稅費(fèi)?2.6 貸?應(yīng)收賬款??22.6 借?庫(kù)存商品?12 貸?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?12 借?應(yīng)收票據(jù)??226 貸?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??200 應(yīng)交?稅費(fèi)???26
2021-02-23
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費(fèi)2.6 貸,銀行存款22.6 借,庫(kù)存商品12 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12
2021-04-22
你好,甲公司銷售商品時(shí)應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款為=0.218
2019-11-25
你好,同學(xué)。應(yīng)收賬款收的是含增值稅的價(jià)款的
2021-04-13
(1)編制甲公司發(fā)出商品時(shí)會(huì)計(jì)分錄 借,發(fā)出商品180 貸,庫(kù)存商品180 (2)編制甲公司收到代銷清單時(shí)會(huì)計(jì)分錄 借,應(yīng)收賬款339 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)390 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,發(fā)出商品 借,銷售費(fèi)用1500 貸,應(yīng)收賬款1500
2022-12-24
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