你好 如果是小規(guī)模個(gè)體增值稅和小規(guī)模有限公司一樣 季度30萬(wàn) 月10萬(wàn) 增值稅不用 交附加稅也就不用交稅 個(gè)稅要看是否是查賬 有無(wú)成本費(fèi)用發(fā)票 要是沒有查賬是每月5000扣除額 要是核定 一般是核定月度3萬(wàn)以下沒有個(gè)稅 比如河北 不過是否核定核定多少 看稅局情況 要是一般納稅人的個(gè)體 增值稅和一般人有限公司一樣 個(gè)稅多數(shù)是查賬征收 得有成本費(fèi)用發(fā)票
個(gè)體開普票是月還是季度不超過多少不用交稅
老師,個(gè)體戶,一個(gè)季度開多少普票不交稅。經(jīng)營(yíng)所得,是收入不超多少不超,還是利潤(rùn)不超多少不交呀
個(gè)體戶季度不超過多少免稅?普票
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人。開普票免稅。每月每季度不超過多少免稅
個(gè)體戶,不是一般納稅人,開普通發(fā)票,交多少稅金,季度不超過30萬(wàn)的
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師我們是核定,個(gè)體不是一般納稅人
那就是小規(guī)模? 增值稅是?季度30萬(wàn) 月10萬(wàn)以內(nèi)的普票收入不涉及繳納增值稅 個(gè)稅您核定情況是怎樣 需要看下核定情況 看看多少內(nèi)沒有個(gè)稅 要是不清楚可以問下大廳
老師核定是2.9萬(wàn),假如開票開了31000.那個(gè)稅是怎么算
你好 這個(gè)實(shí)務(wù)有爭(zhēng)議 個(gè)稅按政策說(shuō)是要按31000交 不是實(shí)務(wù)中很多稅局還是按29000來(lái)算個(gè)稅 您可以問下您所在稅局大廳 大廳詢問 可以不報(bào)企業(yè)名稱的 或是問下稅政 我個(gè)人遇到的是 我們還是按2.9萬(wàn)核算的個(gè)稅 但是政策約定存在 還是有一定風(fēng)險(xiǎn)
老師假如開普票了32000,那是不是增值稅不用交,就交個(gè)稅,要是個(gè)稅交這個(gè)怎么算,老師我是新手
你好 個(gè)稅如果是核定 要是申報(bào) 是32000乘以稅局的核定率 我之前的做的個(gè)體 銷售行業(yè) 千分之8左右的個(gè)稅 超過核定后我們是到大廳手工填報(bào)申報(bào)一下 建議您問下您當(dāng)?shù)卮髲d比較穩(wěn)妥