開了發(fā)票就得做收入的,不能做代收代付外賬上,你們需要體現(xiàn)這個(gè)收入。
建筑公司六月份支付一筆招標(biāo)代理費(fèi),七月份收到招標(biāo)代理方開的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?六月支付招標(biāo)代理費(fèi)時(shí):借:其他應(yīng)收款-xx 貸:銀行存款
招標(biāo)代理公司,收代理費(fèi)5000,開發(fā)票多給人開了0.06,發(fā)票金額合計(jì)5000.06,該如何處理,代理費(fèi)已收到,發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方公司了
招標(biāo)代理掛靠我公司,只是代收代付,開了發(fā)票沒(méi)有收到款如何做賬
去年付了一筆招標(biāo)代理費(fèi) 款付了未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 今年收到對(duì)方公司12月底開的發(fā)票如何入賬. 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
去年付了一筆招標(biāo)代理費(fèi) 款付了未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 今年收到對(duì)方公司12月底開的發(fā)票如何入賬. 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無(wú)票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無(wú)票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn)實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂(lè)部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒(méi)有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來(lái)的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂(lè)部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
內(nèi)賬怎么做啊老師
內(nèi)賬的話,你可以走代收代付,借銀行存款貸其他應(yīng)付款退回去做相反的分錄差額,你可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
那開票會(huì)計(jì)科目如何處理
錢還沒(méi)到賬上
外賬開了發(fā)票,內(nèi)賬可以不用做 沒(méi)有收到,錢可以先不用做的。
謝謝老師
不用客氣,新年快樂(lè)。